同學(xué)你好 是工程的哦

你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導(dǎo)致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬啊(因為工程基本增值稅稅負按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負就只有1%)
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個納稅義務(wù)時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報,預(yù)交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師阿,我們是武漢的公司,在義烏有工程項目,是這樣的:今年六月份以前在義烏的個稅按核定的千分之五交的,從六月份開始武漢稅務(wù)局要求我們改成全員全額申報,當時申報個稅的人員入職時間我填的是六月一號,實際好早入職了,導(dǎo)致前面的累計扣除費用沒享受到,多交了個稅,這個咋解決?,F(xiàn)在才想到這個問題,9月份的個稅還沒報,那這個月我能把入職時間改為實際的時間吧!老師如何認為的。
老師好!林業(yè)工程公司,松材線蟲病防控林分改造項目,申報印花稅時稅目要怎樣填?
老師好!林業(yè)工程公司,松材線蟲病防控林分改造項目,申報印花稅時稅目要怎樣填?
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
稅目要怎樣填
承攬合同還是技術(shù)合同
同學(xué)你好這個是工程的印花稅
主要是:種植苗木,清理病死樹,設(shè)置誘捕器及管護
選建設(shè)工程合同?
同學(xué)你好 對的 選擇建設(shè)工程合同