對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,就是你說(shuō)的這樣。
我們是機(jī)械租賃公司,用吊車(chē)給人提供服務(wù),如何區(qū)分我們是物流輔助服務(wù)呢?還是建筑服務(wù)呢?是不可以理解為:只是單純把物品從一個(gè)地方放在另一個(gè)地方就是物流輔助服務(wù)的吊裝費(fèi),稅率6,而把東西放在不動(dòng)產(chǎn)上,即用于構(gòu)造建筑物時(shí),提供的就是建筑服務(wù),稅率為9。我理解的對(duì)嗎?
這個(gè)汽車(chē)挖機(jī),這些都是我租過(guò)來(lái)用的,然后他們這些買(mǎi)配件的錢(qián)都是我給他們的,都是我直接打過(guò)去給他們的。老師,我不太明白租賃公司的操作,就是老板租車(chē)進(jìn)來(lái),然后別人需要換配件是我們老板給錢(qián)的,然后開(kāi)票給我們老板。為啥不是我們老板自己買(mǎi)配件,而是給錢(qián)別人買(mǎi)配件?租賃公司的有什么不一樣的嘛?我不懂
老師我們有一個(gè)小規(guī)模工程機(jī)械租賃公司,但是沒(méi)有設(shè)備,能不能和別人的機(jī)械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機(jī)械掛到我們公司,然后就可以開(kāi)一些維修和加油類(lèi)費(fèi)用票,那機(jī)械所有人是不是要開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票,還是機(jī)械費(fèi)發(fā)票給我們,個(gè)人建筑服務(wù)機(jī)械費(fèi)和機(jī)械租賃開(kāi)具發(fā)票的稅率不一樣的
老師,我們建筑公司是一般納稅人,開(kāi)九點(diǎn)發(fā)票,現(xiàn)在中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,是學(xué)校類(lèi)的,給人家開(kāi)普票就行。給人家定的合同是包工包料包驗(yàn)收。就是我們都包的,那是不是不符合簡(jiǎn)易征收?必須開(kāi)9點(diǎn)的發(fā)票?
老師,吊車(chē)租賃配帶司機(jī)的話,稅收編碼就是建筑服務(wù),一般納稅人就是九個(gè)點(diǎn)哈,然后我們把項(xiàng)目分包給別人的話,別人給我們開(kāi)票也就開(kāi)吊車(chē)租賃發(fā)票是可以的嘛
老師你好,我合作社去年就沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤(rùn)是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn),利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開(kāi)票沒(méi)超10萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車(chē)輛購(gòu)置稅怎么算?比如車(chē)價(jià)是119900元?
老師,退了去年的稅,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)全部職工工資總額,是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的借方本年累計(jì)金額嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào),收入和成本系統(tǒng)自動(dòng)生成,我隨便修改了成本,系統(tǒng)提示手動(dòng)輸入金額與系統(tǒng)自動(dòng)生成的金額差距大,(這是系統(tǒng)里沒(méi)有收到成本發(fā)票的原因嗎?)怎么處理呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎793元
5月匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅,4月要計(jì)提嗎?
我們給建設(shè)單位開(kāi)票也就把分包單位的金額一起開(kāi),然后分包單位給我們開(kāi),這樣合理哈
對(duì),沒(méi)問(wèn)題,這樣是合理的。