你好? 沒有差額的不填寫表三? ?
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時候?qū)S冒l(fā)票如何填報附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續(xù)全申報會出現(xiàn)存根聯(lián)合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
本期開了9%普通發(fā)票,租金收入, 納稅申報時,我需要填附表三的,本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額這一列的9%稅率的項目 這個空格嗎?
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細,第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
你好,老師,我想問下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務(wù)費,增值稅附表三怎么填列?是填價稅合計額還是填不含稅金額
老師,電子稅務(wù)局,公司有無票收入價稅合計11507元,附表一我正常填列,提醒讓報附表三,附表三怎么填呢?不是說差額計稅的才填附表三嗎
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個就是買進來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對這個沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚塵污染補交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報了勞務(wù)報酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個點?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報稅
涉外申報沒報過,好像都是銀行那邊申報的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報還是企業(yè)申報?
但有提示讓填啊
所以老師,附表三第三欄,應(yīng)該填11507還是0???
說一下你開發(fā)票的情況,還有稅率。
沒有開票,稅率6%
附表一做了無票收入價稅合計11507元,申報時系統(tǒng)提醒讓報附表三1和3欄
不是差額計稅的,不填寫附表三,我看一下你主表填寫的對不對?是不是填寫無票收入里了?
是的,附表一無票收入里了,其他沒有
填寫這里對 找 下稅務(wù)問下情況? 不是差額不填寫表三的?
是不是我們屬于投資公司,服務(wù)行業(yè),所以讓填呢
你好? 這幾樣情況要填寫對一下你的情況 《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)填寫說明? (一)本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。? (二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。? (三)第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。? 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。? (四)第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次。? 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目”“期初余額”年初首期填報時應(yīng)填“0”。? (五)第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目金額。? (六)第4列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。? 本列各行次=第2列對應(yīng)各行次%2B第3列對應(yīng)各行次? (七)第5列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除的金額。? 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。? (八)第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。? 本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次
老師 自己企業(yè)是不是差額計稅企業(yè) 在電子報表里能看到嗎
你好 看不出來 是看你們的是行業(yè)和業(yè)務(wù)情況??