哎呀,你好,你看一下他的稅號是多少位。
老師,請問上海銀行賬號316382-0300.....這個杠前面的數(shù)字也算賬號的一部分嗎?為什么企業(yè)網(wǎng)銀電子承兌背書時按后面那串賬戶背書,全填上背書不過去?
老師 請問一下啊 個體代開發(fā)票 哪里的開戶行及賬號 我們填寫了 為什么是一串數(shù)字 后面寫的完稅證號 我們的銀行賬號及開戶行去哪了
老師請問一下,奇怪,開票填客戶信息,為什么稅號后面兩個數(shù)字填不上去
老師,請問,之前紙質(zhì)發(fā)票 8 月份開的,現(xiàn)在客戶因為信息有誤退回了,要重新開一張正確的,可是稅盤里面沒有票了,我們都在稅務網(wǎng)站開數(shù)電票了,稅盤里面我填寫了紅字發(fā)票信息表,請問現(xiàn)在紅字發(fā)票怎么開?
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負數(shù)→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數(shù)發(fā)票填開嗎
老師,員工的社保單位承擔部分也由員工個人承擔,請問申報個稅的時候是不是不能稅前扣除?單位承擔部分由他個人承擔但是在賬上不要體現(xiàn),請問怎么做賬
老師現(xiàn)金流量表的最后兩項必須等于資產(chǎn)負債表的年初數(shù)和年末數(shù)嗎?
老師您好 財務制度備案在哪里操作呢
上個月半成品入庫,這個月沒有做領用,那么到時這部分基本成本要怎么處理
樸老師好,我還想要一個,就部隊維保工程,倆自然人合伙干這個工程的小合同,謝謝老師
三個人合伙做生意,其中一個人投資了5萬,利潤掙了29萬,這投資5萬用來打地坪投資需要三人承擔,最終利潤應該怎么分,每個人多少錢
農(nóng)業(yè)發(fā)展公司可以開自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?
老師好,小規(guī)模公司去年有企業(yè)所得稅要退,是不是一旦退稅就要面臨查賬呢
老師,如果公司股東或法人有費用報銷,有餐費住宿費等發(fā)票,可以對公轉(zhuǎn)賬給法人,備注費用報銷嗎
公司兩人出差,一個支付所有費用,另一人享受出差補助嗎?出差期間餐費開具發(fā)票是不是不與報銷了
或者是你看一下你填寫數(shù)字的時候,它是不是有空格前面。
復制上去不行,中間有空格,手動輸入,可以,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。