同學你好,收到時 借:銀行存款34000 貸:其他應付款34000 退回時 借:其他應付款34000 貸:銀行存款34000
老師你好,我們公司給對方開的發(fā)票,發(fā)票抬頭直接是對方的抬頭,對方給我們回款的時候打到了一個平臺,然后平臺又轉(zhuǎn)到的我們對公,這個回款該怎么做分錄和摘要
您好, 我開了一個發(fā)票給客戶金額比如是¥, 然后其實我們收到的錢是¥34000, 然后我讓他在三個月后把剩下的¥1000 再打給我們公司就好. 我認為這個操作是可以的. 但是對方會計說不可以. 要以實際金額34000 開發(fā)票. 我認為對方直接計入到 借 房租費用¥35000, 貸 銀行 34000貸 應付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對方說不行 是不是有什么規(guī)定
老師,借款備用金給員工1.5萬,他付出去2萬給個人,現(xiàn)在供貨商個人那邊退給他2萬,然后他退回到公司賬上,我們付出去2萬付給對方對公賬戶。 我現(xiàn)在該怎么做賬,有點暈,這多退回來的0.5該怎么做賬?
老師你好,我收到對方的34,000公,然后我又退回去給他34000,那這個分錄我該怎么寫?
老師你好,我上個月呢就收到a公司的款,這個月呢他又退回來給我了,那這個分錄怎么做
郭老師您好,不含稅價35554,含稅價40403,稅點13.6嗎
公司法人代表用他的名字和別的公司簽訂了借款協(xié)議,但借款卻從公司公賬轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
最新小微企業(yè)的評判標準和稅收優(yōu)惠政策
記賬憑證上審核人,發(fā)票上的證明人可以簽嗎?
老師代理記賬公司怎么增加一個人員,我添加了從業(yè)人員,下一步怎么添加企業(yè)到新增加的人員名單上?,F(xiàn)在新增的人員登陸電子稅務局看不到企業(yè)
公司收了一筆擔保費 不用開票 記入哪個科目 會計分錄怎么做
2025年稅務檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報收入,補繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
員工借支備用金時時,在現(xiàn)金流量計入“支付的職工薪酬”,那員工還回這筆借款時,現(xiàn)金流量表是沖減支付的職工薪酬項目嗎?還是入收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
銷售沒有庫存的商品,沒進貨票子,銷售的話做暫估么
請問一下公司資金暫時困難,要付貨款的話是不是可以開銀行承兌匯票給對方?這個銀行承兌匯票最長日期是多久呀?
老師你好,我11月收到的他這個公司的34,000,我寫了是收到貨款借銀行貸,應收某某公司34,000,我12月我又退回他的貨款34000?借應付某某公司,貸銀行存款。是這樣寫嗎?
借:應收賬款 貸銀行存款
老師你好,那如果我10月份支付對方8350塊錢我寫成了應收了,那我現(xiàn)在又要把這個貨款退回給對方8350,那我這個分錄又怎么寫的?
借應收賬款8350 貸銀行存款8350
老師你好,那我是不是要做一筆借:應收一某某公司,貸:應付某某公司調(diào)賬科目再來做一個借:應收貸:銀行存款
是的,同學應該這樣做的