您好 22.10月調(diào)整2019年年報繳了6000元 這是交的2019年的 不是今年預繳的啊 不需要填寫的

2022年度所得是負數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報繳了6000元,計入了2022年所得稅,現(xiàn)在申報表怎么填寫呢?
2022年度所得是負數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報繳了6000元,計入了2022年所得稅,現(xiàn)在季度申報表已繳稅額填6000不通過,怎么填寫呢?
2021年未計提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計提成所得稅費用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯誤,2022年1季度申報利潤表時所得稅費用又填了計提所得稅費用的金額的,這個在2022年12月怎么處理?
2022年最后一個季度所得稅預繳申報中,季末資產(chǎn)總額寫成年初數(shù)了,請問需要更正申報嗎?因為稅款已經(jīng)繳納過了
老師,我2022年繳納的2021年企業(yè)所得稅,2021年未填寫,在填寫2022年企業(yè)所得稅年度申報A類表格,應該寫在哪個位置?現(xiàn)在圖一的凈利潤為?49538.25元,但是圖二不知道往哪個位置填寫,所得稅費用,所以利潤總額為-47635.55元
老師,物業(yè)停車費是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過5000萬 凈利潤不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個條件是同時滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個人報銷能報不
勞務報酬怎么核算扣稅
老師,我們這個月申報完,進項賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請問研發(fā)人員工資和安裝費這樣計入研發(fā)支出,費用化支出,月末結轉(zhuǎn)到管理費用對吧,什么情況下計入資本化支出呢
老師你好,注冊地址不能長期固定,后邊變更會不會很麻煩。
收到穩(wěn)崗補貼應該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費旅游,這個旅游費我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
我計入了當年,不填就可以了是吧,那利潤表顯示了需要在哪說明嗎?
計入了當年,不填就可以了 是的??利潤表顯示了不需要在哪說明
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!