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如果是銷售物品的公司,比如說銷售醫(yī)療器械,如果商品是廠家直接發(fā)給對方,我們只是中間商,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本醫(yī)療器械,貸銀行存款,

2023-01-08 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 10:53

嗯嗯,可以的沒問題

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 11:05

如果當(dāng)月沒有收入,上月收的款,開的票,這個月才廠家才發(fā)貨,收到發(fā)票 可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:07

你在開票的月份才結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 11:10

那上個月我已經(jīng)有收入了,成本票是這個月才到,這種怎么處理好一下

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:12

你上個月就要預(yù)估成本的呀

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 11:15

那比如我上個月預(yù)估了成本10000,這個月如果收到實際成本發(fā)票是12000,我這個月就先沖銷上個月預(yù)估的,再結(jié)轉(zhuǎn)這張實際的成本,2000的成本差有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:16

你反結(jié)賬按12000預(yù)估就是了啊

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 11:26

那如果這個月有收入,能不能2000就算這個月成本

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:43

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 11:59

是不是如果銷售的器械,直接廠家發(fā)貨給對方,我用發(fā)票直接結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本醫(yī)療器械,貸應(yīng)付賬款就可以了,如果廠家發(fā)貨給我公司,我公司就入庫:借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,等有開票收入,出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本醫(yī)療器械,貸庫存商品,這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 12:00

做業(yè)務(wù)不要靠猜哈,建議學(xué)一下課堂的實操課程

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 12:22

這兩種情況公司都會出現(xiàn)呀,我這樣操作可以嗎?

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快賬用戶6231 追問 2023-01-08 14:09

我不是猜,現(xiàn)在公司就是這兩種情況,就想問一下,這樣做賬可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 15:21

是的,就你說的那樣子做

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嗯嗯,可以的沒問題
2023-01-08
你好? ?你需要做? 收入的時候做貸方增值稅的。 比如? ??借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品? ?你 自己是買來銷售還是自己生產(chǎn)來銷售的???
2021-03-15
你好 收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借方的主營業(yè)務(wù)成本 后面不需要跟 暫估這樣的明細(xì)?
2023-12-12
可以的,可以這么做的。
2024-07-25
同學(xué)你好 做賬是可以的;但由于這600沒有發(fā)票,這個成本就不能在稅前扣除的;在匯算時需要調(diào)整的;
2020-09-17
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