你好,對方通過第三方支付平臺進(jìn)行交易網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給你單位的銷售或服務(wù)款項。

收到客戶一筆錢,付款人 :網(wǎng)聯(lián)待清算賬戶,備注:某某公司,請問我該如何寫分錄,為什么抬頭不是公司名稱
請問,我公司有一筆貨,去年12月份開票發(fā)貨,今年3月份給到貨款,開票的時候客戶公司名稱為A某某公司,今年2月份公司更名為B某某公司,付款的時候是B某某公司給我們貨款的,我們給他們開票抬頭收A公司,請問可以直接入賬嗎?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,那我具體該如何入賬,都是幾萬幾萬,還同樣付了一筆1塊錢。
借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款—網(wǎng)聯(lián)待清算賬戶
老師,發(fā)票抬頭是開給A公司,收到是網(wǎng)聯(lián)清算,那我這發(fā)票收款賬不平?咋辦
網(wǎng)聯(lián)待清算賬戶下設(shè)A公司
老師,可是我發(fā)票,,借 應(yīng)收賬款-a公司,,,現(xiàn)在貸 應(yīng)收賬款-網(wǎng)聯(lián)清算-a公司,這樣好像也是不平?
借?應(yīng)收賬款-網(wǎng)聯(lián)清算-a公司 貸 應(yīng)收賬款-a公司?
收到,謝謝老師
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