你好,賬上做固定資產(chǎn),12月份開始折舊,加上這個(gè)不影響的。這個(gè)月申報(bào)第四季度的所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速追就表就可以了。
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬,總公司會(huì)不會(huì)也會(huì)按一般納稅人核算
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長(zhǎng),讓院長(zhǎng)一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?
想問下就是我租了一個(gè)辦公樓,然后有兩間租給別人,我公司可以開房租發(fā)票嗎?還是直接房東開
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊(cè)了一個(gè)公司,又劃了一部分地方給了新注冊(cè)的B公司,一個(gè)月租賃3萬,那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
股東退休了,他的工資可以稅前扣除么?
在匯算時(shí)候也調(diào)減,然后在明年匯算清繳的時(shí)候,每年都需要調(diào)增。
關(guān)鍵是 賬上計(jì)提折舊是按3年來提,而我已經(jīng)一次性抵扣了,下季度申報(bào)所得稅時(shí),豈不是重復(fù)了?
還有就是11月開的發(fā)票,12月發(fā)票才拿來,我能12月補(bǔ)做11月購(gòu)入的固定資產(chǎn),同時(shí)計(jì)提12月的折舊嗎
那你張做錯(cuò)了,一張上為什么要一次折舊?賬上有一次折舊的嗎?會(huì)計(jì)上沒有一次折舊的,只有稅法上有。
不是這個(gè)意思,我的意思是折舊賬上該怎么計(jì)提就計(jì)提,只是申報(bào)所得稅時(shí)可以加速折舊,也就是一次性計(jì)入成本了,以后每季度都要調(diào)增嗎?
是的,是這么給做的 匯算調(diào)增,不是季度
也就是申報(bào)年報(bào)的時(shí)候才調(diào)增 當(dāng)年賬上計(jì)提的折舊額嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那我11月沒有做購(gòu)入固定資產(chǎn),12月可以補(bǔ)做一筆嗎?同時(shí)計(jì)提12月的折舊
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,那如果今年我公司虧損,我也能加速折舊一次性抵扣成本嗎?
可以的,可以使用的,但是沒有必要吧。
虧損比較少,這里申報(bào)所得稅不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按賬上金額抵扣成本了呀。我是在所得稅季報(bào)里加速折舊嗎
自己決定就行了,我們只是給你一個(gè)建議也可以吧
好的,謝謝啊,我是在所得稅季報(bào)里做加速折舊還是申報(bào)年報(bào)的時(shí)候做呢
都可以的,正規(guī)的是預(yù)繳和匯算清繳都填寫。
也就是 我這個(gè)月做的時(shí)候 所得稅季報(bào)里也要填寫一次加速折舊,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候又要做一次嗎?
你好是的,是這么做的。
好的 謝謝老師 辛苦啦
不用客氣,工作愉快。