你好,賬上做固定資產(chǎn),12月份開始折舊,加上這個不影響的。這個月申報第四季度的所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速追就表就可以了。
老師,公司企業(yè)所得稅交8000元 我11月賬上買了一輛車20萬,可以一次扣除嗎? 怎么填表?
公司今年10月買的車,可以明年4月份做季度所得稅申報的時候一次性納稅抵扣嗎?今年為虧損,不想今年抵扣
請問下 公司11月買了一輛78萬的車,12月申報時沒有抵扣?,F(xiàn)在準(zhǔn)備1月申報12月的稅時再抵扣,請問除了可以抵扣增值稅外,還可以一次性抵扣成本嗎?在申報系統(tǒng)里需要怎么操作
公司11月買了一輛車,我抵扣了增值稅,那這個月申報所得稅時,可以一次性抵扣所得稅嗎?我賬上應(yīng)該怎么做?我下次申報所得稅時還需要做什么?
老師,公司11月買了一輛車,在報所得稅稅的時候還需要在圖片上選擇500萬元以下設(shè)備一次性扣除嗎?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
在匯算時候也調(diào)減,然后在明年匯算清繳的時候,每年都需要調(diào)增。
關(guān)鍵是 賬上計提折舊是按3年來提,而我已經(jīng)一次性抵扣了,下季度申報所得稅時,豈不是重復(fù)了?
還有就是11月開的發(fā)票,12月發(fā)票才拿來,我能12月補(bǔ)做11月購入的固定資產(chǎn),同時計提12月的折舊嗎
那你張做錯了,一張上為什么要一次折舊?賬上有一次折舊的嗎?會計上沒有一次折舊的,只有稅法上有。
不是這個意思,我的意思是折舊賬上該怎么計提就計提,只是申報所得稅時可以加速折舊,也就是一次性計入成本了,以后每季度都要調(diào)增嗎?
是的,是這么給做的 匯算調(diào)增,不是季度
也就是申報年報的時候才調(diào)增 當(dāng)年賬上計提的折舊額嗎?
對的,是的,是這么做的。
那我11月沒有做購入固定資產(chǎn),12月可以補(bǔ)做一筆嗎?同時計提12月的折舊
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,那如果今年我公司虧損,我也能加速折舊一次性抵扣成本嗎?
可以的,可以使用的,但是沒有必要吧。
虧損比較少,這里申報所得稅不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按賬上金額抵扣成本了呀。我是在所得稅季報里加速折舊嗎
自己決定就行了,我們只是給你一個建議也可以吧
好的,謝謝啊,我是在所得稅季報里做加速折舊還是申報年報的時候做呢
都可以的,正規(guī)的是預(yù)繳和匯算清繳都填寫。
也就是 我這個月做的時候 所得稅季報里也要填寫一次加速折舊,申報年報的時候又要做一次嗎?
你好是的,是這么做的。
好的 謝謝老師 辛苦啦
不用客氣,工作愉快。