您好,是的,是這個意思的
老師,12月的利潤表的本年累積是一整年的利潤,那資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù),應(yīng)該和利潤表本年累積數(shù)應(yīng)該是一樣的吧??
請問,老師,年底把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤時,本年利潤的數(shù)值是利潤表上的本年累積數(shù)還是結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益時的本年利潤呀?
老師,請問年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是只要結(jié)轉(zhuǎn)12月份的那個本年利潤吧
老師,今年1到10 月都是虧損,11月到12月營利了一點,最終一年下來還是虧的,12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的數(shù)是今年一整年下來的數(shù)吧,也是看12 月利潤表的本年累計未分配利潤的那個數(shù)吧
年末如果是虧損狀態(tài),利潤是負數(shù),需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是看全年的虧損金額還是12月的金額
老師,公司招聘了幾個大學(xué)在校研究生實習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時工申報工資,但不是每個月都是這些人,殘保金申報要計入人數(shù)嗎
公司買了200多萬的設(shè)備,是直接進管理費用,還是每個月折舊,然后在匯算清繳的時候調(diào)整?
老師,請問一下能給我一個簡單的庫存的表嗎?我們這邊需要盤庫做庫存,但現(xiàn)在沒有表。
老師,你好,請問一下,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時工嗎,臨時工都已申報工資
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
做這個最后一條分錄是要把12月的利潤表先做出來嗎?還是說根據(jù)11月份的利潤表本年累計數(shù)加上12月的本年利潤就可以得到吧
需要把12月的利潤表做出來
年終結(jié)賬中,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款金額都很小,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款有幾十萬都是12月才產(chǎn)生的,應(yīng)該1 月就可以收到,和支付出去一部分,庫存現(xiàn)金賬面金額也是幾千元的樣子,老師,這個應(yīng)該能正常結(jié)賬吧,其他還有什么要注意的嗎
對的,這個是可以的,沒問題
好的,謝謝老師
不客氣的,組您開心