截圖你的附表一和附表三看一下的。

上個月開了一張發(fā)票,6點的物業(yè)管理費,但增值稅申報表附表三沒有跳出這個數(shù)據(jù),我要填嗎?填在6點的那個項目里?
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
請問增值稅及附加稅申報表附列資料(三)表中,列:本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項目(不含金融商品轉讓),對應自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個數(shù)嗎?
你好,想咨詢下即征即退申報增值稅的問題,為什么在附表一填了即征即退的數(shù)據(jù),主表的應稅貨物銷售額金額會跑到一般項目下呢
增值稅附表三6%的稅率項目(不含金融商品轉讓)那里的數(shù)據(jù),關聯(lián)到附表一了,為什么到增值稅主表就沒有這個數(shù)了,銷售額到了,但是稅額沒有
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應該在稅務系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應該給我開票嗎?后來是商家違約了導致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務,日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結賬回去改???
老師,這是三個表,你看一下
你是差額交稅的嗎?實際抵扣金額你都填寫了。
不是差額啊?就正常的報稅
意思是附表三填錯了嗎?
表三第一列填寫了你的收入加稅合計之后,其他的都不要填寫,把它刪除了。
本期抵扣那些都不用填嗎?
對的,是的,是這么做的。