您好,出現(xiàn)差異的原因?
應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付例:某企業(yè)2021年12月31日有關(guān)賬戶明細(xì)賬的余額如下:應(yīng)收賬款—甲15000元(借方)應(yīng)收賬款—乙12000元(貸方)應(yīng)付賬款—A11000元(借方)應(yīng)付賬款—B30000元(貸方)預(yù)收賬款—丙13000元(借方)預(yù)收賬款—丁20000元(貸方)預(yù)付賬款—C10000元(借方)預(yù)付賬款—D18000元(貸方)壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款1000元(貸方)要求:計(jì)算在資產(chǎn)負(fù)債表上,以下項(xiàng)目列示的金額是多少?(1)“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目(2)“預(yù)收賬款”項(xiàng)目(3)“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目(4)“預(yù)付賬款”項(xiàng)目
應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付例:某企業(yè)2021年12月31日有關(guān)賬戶明細(xì)賬的余額如下:應(yīng)收賬款—甲15000元(借方)應(yīng)收賬款—乙12000元(貸方)應(yīng)付賬款—A11000元(借方)應(yīng)付賬款—B30000元(貸方)預(yù)收賬款—丙13000元(借方)預(yù)收賬款—丁20000元(貸方)預(yù)付賬款—C10000元(借方)預(yù)付賬款—D18000元(貸方)壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款1000元(貸方)要求:計(jì)算在資產(chǎn)負(fù)債表上,以下項(xiàng)目列示的金額是多少?(1)“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目(2)“預(yù)收賬款”項(xiàng)目(3)“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目(4)“預(yù)付賬款”項(xiàng)目
.總賬賬戶余額如下:原材料305460元(借方)、庫(kù)存商品98520元(借方)、生產(chǎn)成本53650元(借方)應(yīng)收賬款75000元(借方)、應(yīng)付賬款54000元(貸方)、預(yù)收賬款34000元(貸方)、預(yù)付賬款25000元(借方)、壞賬準(zhǔn)備4500元(貸方)2.明細(xì)賬余額如下:(1)應(yīng)收賬款-耀華公司35000元(貸方)一鴻飛公司85000元(借方)-興達(dá)公司25000元(借方)(2)應(yīng)付賬款-建發(fā)公司92000元(貸方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)預(yù)收賬款-興業(yè)公司46000元(借方)-同達(dá)公司80000元(貸方)(4)預(yù)付賬款-順旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(貸方)(5)壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款4500元(貸方)要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算該公司2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目期末數(shù)金額:存貨應(yīng)收帳款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付賬款
預(yù)付賬款貸方85.75元要如何平賬?
單位不設(shè)預(yù)收預(yù)付,同一客戶應(yīng)收借方-1530,應(yīng)付賬款貸方.-1800現(xiàn)在單獨(dú)設(shè)應(yīng)付賬款,如何把應(yīng)收的-1530平掉
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
票開(kāi)多了85.75元
那再付85.75元就可以了
您好,借:預(yù)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外支出