你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)

一、編制會計分錄: A工廠12月發(fā)生的經濟業(yè)務如下: 1、4日,用銀行存款支付產品廣告費500元。 2、6日,用現(xiàn)金支付辦公用品費400元。 3、7日,銷售給美聯(lián)工廠甲產品200件,單位售價500元,銷項增值稅16000元,款項已收存銀行存款戶.甲產品成本為60000元 4、18日,銷售給勝利工廠甲材料300件,單位售價500元,銷項增值稅24000元,款項尚未收到。甲材料成本為90000元。 5、31日,收到員工張某的罰款收入2000元,存入銀行。 6、31日,計提本月管理部門固定資產折舊1500元。 7、31日,將本月份損益類賬戶的余額轉入“本年利潤”賬戶。
11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發(fā)生運余費用600元,以現(xiàn)金支付12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。該批原材料的實際成本3000元13·31日,公司收到對外投資收益35000元,款已存銀行14·31日·結轉已完工產品生產成本165800元15·31日,結轉已售產品成本150000元16·31日,結轉各收益類帳戶。各收益類賬戶本期貸方發(fā)生額為:主營業(yè)務收入250000元、其他業(yè)務收入5000元,投資收益35000元17·31日,結轉各費用、成本類帳戶。各損失類賬戶本期借方發(fā)生額為:主營業(yè)務成本150000元,其他業(yè)務成本3000元,管理費用21800元,財務費用500元,銷售費用600元,營業(yè)外支出10000元18·31日,計算利潤總額,并按利潤總額的25%計提所得稅,并結轉到本年利潤19·31日,計算并結轉實現(xiàn)的凈利潤20·31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積,按30%計提向投資者分配的利潤21·31日,結轉利潤分配明細賬
1.銀河公司銷售商品產品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產品生產成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認收入及結轉成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費用50000元。3.將本年實現(xiàn)的凈利潤50000元轉入利潤分配賬戶。4.購買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉賬支付。5向A公司銷售一批產品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項尚未收到。6.年末結轉損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業(yè)務收入8000000元,其他業(yè)務收入300000元,營業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營業(yè)務成本5000000元,其他業(yè)務成本200000元,銷售費用500000元,管理費用600000元,財務費用500000元,資產減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產品廣告費。10.上月公司已預收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現(xiàn)金折扣(不含增值稅)為5/10,2
1.銀河公司銷售商品產品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產品生產成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認收入及結轉成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費用50000元。3.將本年實現(xiàn)的凈利潤50000元轉入利潤分配賬戶。4.購買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉賬支付。5.向A公司銷售一批產品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項尚未收到。6.年末結轉損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業(yè)務收入8000000元,其他業(yè)務收入300000元,營業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營業(yè)務成本5000000元,其他業(yè)務成本200000元,銷售費用500000元,管理費用600000元,財務費用500000元,資產減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產品廣告費。10.上月公司已預收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現(xiàn)金折扣(不
光明有限公司2021年12月發(fā)生下列經紀業(yè) 務: (1)4日,收到上月產品銷售的款項117000元存入銀行。4029(2)5日,以現(xiàn)金支付送貨費120元。 (3)9日,銷售 A 產品200件,單位售價為1500元,增值稅稅率為13%,價稅款收到139000元存入銀行,其余收到商業(yè)匯票1張。 (4)13日,銷售 B 產品300件,單位售價為1200元,增值稅稅率為13%,價稅款收到存入銀行。 (5)16日,銷售多余材料,收到款項11300元存入銀行,增值稅稅率為13%。 (6)19日,以銀行存款支付廣告費000元、行政辦公費1000元。 (7)22日,銷售 A 產品200件,單位售價為1500元, B 產品100件,單位售價為1200元,價稅款收到400000元存入銀行,其余尚未收到。 A 、 B 產品的增值稅稅率為13%。 (8)26日,銷售員楊怡出差報銷差旅費856元,以現(xiàn)金56元補付其原借不足部分。 (9)31日,結轉本月份產品銷售成本: A 產品銷售400件,單位生產成本為1000元; B 產品銷售400件,單位生產成本為800元。 (10)31日,結轉本月份原材料銷售成本50 元。 要求:根據(jù)上述資料,編制會計分錄。
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務機關作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學員家是商貿公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設備,為什么有變現(xiàn)抵減