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某機(jī)械設(shè)備制造企業(yè) 2021 年度實(shí)現(xiàn)銷售收入 3000 萬元,發(fā)生符合條件的廣告費(fèi) 和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出 400 萬元,上年度未在稅前扣除完的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣 傳費(fèi)支出 60 萬元。在計(jì)算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)納稅所得額時(shí),允許扣除的廣告費(fèi)和 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出為多少?
、2022年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)320萬元。2021年度該企業(yè)可稅前扣除的廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)多少萬元?
2021年某制藥廠生產(chǎn)企業(yè)收入8000萬元,銷售費(fèi)用3000萬元,(其中廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)2500萬元)計(jì)算該企業(yè)稅前允許扣除的廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)
2021年某制藥廠生產(chǎn)企業(yè)收入總額8000萬元,銷售費(fèi)用3000萬元(其中廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)2500萬元),計(jì)算該企業(yè)稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
2021年某制藥廠生產(chǎn)企業(yè)收入總額8000萬元,銷售費(fèi)用3000萬元(其中廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)2500萬元),計(jì)算該企業(yè)稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
請(qǐng)問這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
廣告費(fèi)限額=8000*30%=2400 實(shí)際發(fā)生大于限額,所以允許扣除廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是2400