你好 可以的,你放在其他應收款上面過渡的
請問,2019年的人賬務有一筆其他應收款,后來確定這筆其他應收款沒有發(fā)票回來的,也不會退還給公司的,2019年的匯算清繳就把這筆數(shù)調(diào)增了。這樣可以嗎?
某房地產(chǎn)開發(fā)公司注冊地在甲市,2022年3月對其在乙市開開發(fā)的一房地產(chǎn)項目進行土地增值稅清算,相關(guān)資料如下:1.2018年1月,公司經(jīng)“招拍掛”以50000萬元取得一處占地面積為20000平方米的土地使用權(quán),并繳納了契稅。2.2022年3月寫字樓90%的部分對外銷售,共取得含稅收入80000萬元,其余10%的部分辦公使用。其他相關(guān)資料:當?shù)剡m用的契稅稅率為5%,省級政府規(guī)定其他開發(fā)費用的扣除比例為5%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。1.該公司取得土地使用權(quán)應繳納的契稅是多少?2.簡述該公司土地增值稅清算時,扣除項目包括哪些內(nèi)容?(不需要計算具體金額)3.簡述該公司寫字樓自用的部分在持有期間,應繳納的稅費有什么?
請問老師:子公司為房地產(chǎn)公司有開發(fā)資質(zhì),建設(shè)開發(fā)一樓盤,子公司99%、母公司1%出資以子公司名義競拍土地并已交土地款,母公司負責建設(shè)支付工程款給施工方,施工發(fā)票開給了母公司,子公司房地產(chǎn)公司負責銷售,請問子公司如何確認收入,母公司支付工程款是其他應收賬款—子公司嗎?子公司將銷售款確認收入,成本按母公司支付的工程款作為成本,可行嗎?需要如何完善手續(xù)。母公司支付工程款應交稅費都掛其他應收款,還是掛應交稅金-增值稅,待后作退稅處理嗎?
房地產(chǎn)公司 2022年土增清算完了,多交的土地增值稅還沒退回來,2022年年底結(jié)賬可以做其他應收款掛上這筆賬嗎
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應收款,土皮中標了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,以前年度科目用錯,現(xiàn)在調(diào)賬,需要付一張說明嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未出資,有未分配利潤,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格就得按凈資產(chǎn)*出資比例?
去年的票現(xiàn)在還能紅沖嗎
老師,有個客戶要買一臺空調(diào),個人付錢進來,但是他要求開公司抬頭發(fā)票可以嗎?這個還需要附什么憑證嗎
取得高新證書三年有效期內(nèi)要持續(xù)有研發(fā)項目嗎,沒有研發(fā)項目會有影響嗎
我想問下每股收益的公式是哪條啊。找不到
電子計算機*工作站 這個是計算機還是什么,取得這樣的發(fā)票該入固定資產(chǎn)還是入哪個科目?
老師,這種發(fā)票可以嗎?勞務費。
加油卡預充值和實際消費兩個環(huán)節(jié)是不是都可以申請開具發(fā)票呢?預充值的時候申請不征稅普通發(fā)票,實際消費后再申請專用發(fā)票,還是說只能選擇開具一次發(fā)票
老師跨省的外經(jīng)證是怎么預交啊