同學(xué)你好 你們要紅沖嗎
老師,我公司給對(duì)方公司開11月份增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,12月份開紅字發(fā)票,11月份的增值稅怎么處理?
老師對(duì)方專用發(fā)票5萬(wàn)開給我認(rèn)證了,現(xiàn)在合同改到4萬(wàn)要怎么處理?
22年5月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方21年5月份給我們公司開的專票,銀行賬號(hào)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
我們是一般納稅人物流公司,4月份財(cái)務(wù)人員對(duì)賬時(shí)與往來(lái)公司多對(duì)出4萬(wàn)多元,當(dāng)時(shí)這4萬(wàn)多元開具了運(yùn)輸發(fā)票,拿到對(duì)方公司才發(fā)現(xiàn)多給開了4萬(wàn)多元的發(fā)票,對(duì)方公司還用不上。我們應(yīng)當(dāng)怎么處理這4萬(wàn)多元的發(fā)票?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年11月份給對(duì)方公司多開了4萬(wàn)多專票,怎么處理?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
可以不紅沖嗎?
同學(xué)你好 可以 你收到錢就可以
以后還有業(yè)務(wù)合作,到時(shí)候?qū)Ψ绞盏降氖?2年的票不知能行不
同學(xué)你好 這個(gè)可以的