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Q

老師,現在發(fā)現22年11月份給對方公司多開了4萬多專票,怎么處理?

2023-01-05 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-05 13:08

同學你好 現在要紅沖嗎

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快賬用戶9112 追問 2023-01-05 13:10

嗯,是的,老師

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:24

那就現在開紅字發(fā)票 然后做紅字分錄

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快賬用戶9112 追問 2023-01-05 13:24

紅字做到23年,匯算時還需要調整收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:28

同學你好 你做跨年調整的就可以

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快賬用戶9112 追問 2023-01-05 13:30

意思匯算時不需要調整,直接做到23年就行

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:36

同學你好 跨年調整的就要匯算清繳調整

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快賬用戶9112 追問 2023-01-05 13:44

意思把22年的收入調減

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:50

對的 直接調減就可以

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快賬用戶9112 追問 2023-01-05 13:50

那就和增值稅申報表的收入不一致吧?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-05 14:06

同學你好 跨年調整了就不一樣了

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快賬用戶9112 追問 2023-01-05 14:07

這個沒影響吧

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:15

同學你好 嗯 這個沒有影響

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同學你好 現在要紅沖嗎
2023-01-05
同學你好 你們要紅沖嗎
2023-01-05
你好,你們單位開紅字信息表,然后對方給你開紅字發(fā)票,對方再給你重新看,你需要做進項轉出。
2022-05-12
同學,你好 是你們多開具了4萬的發(fā)票嗎?
2022-05-22
你好? ? 你紅沖收入和 沖成本即可 ; 借主營業(yè)務收入? 應交稅費應交增值稅貸銀行存款 ; 借庫存商品貸 主營業(yè)務成本?
2021-08-04
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