同學(xué)你好 現(xiàn)在要紅沖嗎
老師,我公司給對(duì)方公司開(kāi)11月份增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,12月份開(kāi)紅字發(fā)票,11月份的增值稅怎么處理?
老師對(duì)方專(zhuān)用發(fā)票5萬(wàn)開(kāi)給我認(rèn)證了,現(xiàn)在合同改到4萬(wàn)要怎么處理?
22年5月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方21年5月份給我們公司開(kāi)的專(zhuān)票,銀行賬號(hào)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
我們是一般納稅人物流公司,4月份財(cái)務(wù)人員對(duì)賬時(shí)與往來(lái)公司多對(duì)出4萬(wàn)多元,當(dāng)時(shí)這4萬(wàn)多元開(kāi)具了運(yùn)輸發(fā)票,拿到對(duì)方公司才發(fā)現(xiàn)多給開(kāi)了4萬(wàn)多元的發(fā)票,對(duì)方公司還用不上。我們應(yīng)當(dāng)怎么處理這4萬(wàn)多元的發(fā)票?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年11月份給對(duì)方公司多開(kāi)了4萬(wàn)多專(zhuān)票,怎么處理?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
嗯,是的,老師
那就現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票 然后做紅字分錄
紅字做到23年,匯算時(shí)還需要調(diào)整收入嗎
同學(xué)你好 你做跨年調(diào)整的就可以
意思匯算時(shí)不需要調(diào)整,直接做到23年就行
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的就要匯算清繳調(diào)整
意思把22年的收入調(diào)減
對(duì)的 直接調(diào)減就可以
那就和增值稅申報(bào)表的收入不一致吧?
同學(xué)你好 跨年調(diào)整了就不一樣了
這個(gè)沒(méi)影響吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)沒(méi)有影響