同學你好 現在要紅沖嗎
老師,我公司給對方公司開11月份增值稅專用發(fā)票開錯了,12月份開紅字發(fā)票,11月份的增值稅怎么處理?
老師對方專用發(fā)票5萬開給我認證了,現在合同改到4萬要怎么處理?
22年5月份發(fā)現對方21年5月份給我們公司開的專票,銀行賬號錯誤,當時也已抵扣,現在怎么處理,老師?
我們是一般納稅人物流公司,4月份財務人員對賬時與往來公司多對出4萬多元,當時這4萬多元開具了運輸發(fā)票,拿到對方公司才發(fā)現多給開了4萬多元的發(fā)票,對方公司還用不上。我們應當怎么處理這4萬多元的發(fā)票?
老師,現在發(fā)現22年11月份給對方公司多開了4萬多專票,怎么處理?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
嗯,是的,老師
那就現在開紅字發(fā)票 然后做紅字分錄
紅字做到23年,匯算時還需要調整收入嗎
同學你好 你做跨年調整的就可以
意思匯算時不需要調整,直接做到23年就行
同學你好 跨年調整的就要匯算清繳調整
意思把22年的收入調減
對的 直接調減就可以
那就和增值稅申報表的收入不一致吧?
同學你好 跨年調整了就不一樣了
這個沒影響吧
同學你好 嗯 這個沒有影響