同學(xué)你好 現(xiàn)在要紅沖嗎

老師,我公司給對(duì)方公司開(kāi)11月份增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,12月份開(kāi)紅字發(fā)票,11月份的增值稅怎么處理?
老師對(duì)方專用發(fā)票5萬(wàn)開(kāi)給我認(rèn)證了,現(xiàn)在合同改到4萬(wàn)要怎么處理?
22年5月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方21年5月份給我們公司開(kāi)的專票,銀行賬號(hào)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
我們是一般納稅人物流公司,4月份財(cái)務(wù)人員對(duì)賬時(shí)與往來(lái)公司多對(duì)出4萬(wàn)多元,當(dāng)時(shí)這4萬(wàn)多元開(kāi)具了運(yùn)輸發(fā)票,拿到對(duì)方公司才發(fā)現(xiàn)多給開(kāi)了4萬(wàn)多元的發(fā)票,對(duì)方公司還用不上。我們應(yīng)當(dāng)怎么處理這4萬(wàn)多元的發(fā)票?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年11月份給對(duì)方公司多開(kāi)了4萬(wàn)多專票,怎么處理?
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開(kāi)的發(fā)票備注欄地址不對(duì),必須要求重新開(kāi)具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn),沒(méi)有通過(guò)公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn),原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn),只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?


嗯,是的,老師
那就現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票 然后做紅字分錄
紅字做到23年,匯算時(shí)還需要調(diào)整收入嗎
同學(xué)你好 你做跨年調(diào)整的就可以
意思匯算時(shí)不需要調(diào)整,直接做到23年就行
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的就要匯算清繳調(diào)整
意思把22年的收入調(diào)減
對(duì)的 直接調(diào)減就可以
那就和增值稅申報(bào)表的收入不一致吧?
同學(xué)你好 跨年調(diào)整了就不一樣了
這個(gè)沒(méi)影響吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)沒(méi)有影響