借:銀行存款93600 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項13600
乙企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購進(jìn)貨物23200元,貨物收到款項以銀行存款支付;銷售取得零售收入82400元。10月5日上交9月份增值稅。請計算增值稅并編制不同時間的相關(guān)會計分錄。
銷售機(jī)床10臺,實現(xiàn)銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅358800元,收回貨款存入銀行。
月末,上期銷售的一批產(chǎn)品發(fā)生退貨,企業(yè)收到相關(guān)證明并開具增值稅紅字發(fā)票,發(fā)票注明貨款40000元,增值稅5200元,貨款以存款方式退回,退回商品(生產(chǎn)成本24000元)收到入庫。寫出會計分錄
(6)購進(jìn)貨物一批并取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款68000元、進(jìn)項稅額8840元,貨物已驗收入庫,用銀行存款支付貨款。會計分錄
陽光公司為增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)2日,向大地公司銷售甲產(chǎn)品一批,貨款60000元,增值稅款7800元,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。 (2)5日,預(yù)收拓華公司購貨款30000元,存入銀行。 (3)8日,向拓華公司發(fā)出乙產(chǎn)品,并開出增值稅專用發(fā)票,貨款120000元,增值稅款15 600元。代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,以銀行存款支付。 (4)12日,向某材料廠銷售A材料100千克,貨款8000元,增值稅款1040元,貨稅款已存入銀行。 (5)15日,收到大地公司2日購貨款,存入銀行。 (6)20日,與拓華公司結(jié)清上述購貨款。 (7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本,其中甲產(chǎn)品銷售成本48 000元,乙產(chǎn)品銷售成本96000元。 (8)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售材料的成本5000元。 (9)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅稅額18 450元。 (10)根據(jù)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額,計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅(比例為7%)和教育費(fèi)附加(比例為3%)。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?