最好選擇第一種的。
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
請問老師:小規(guī)模500萬以內(nèi)減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 已10萬為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 請問老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對嗎?或者說應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務(wù)是怎么做的 ,借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣子就可以了么,還是要借應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入?
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時(shí)已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅49.5,貸:營業(yè)外收入49.5么?
請問2022年4月1日后,小規(guī)模開普票免稅的(年不超過500萬)賬務(wù)怎么處理,例如開普票5000元:1、借:應(yīng)收*** 5000貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000;2、借:應(yīng)收***5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63,再 借:應(yīng)交增值稅145.63 貸:營業(yè)外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項(xiàng)D怎么理解,請老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
因?yàn)槟惆l(fā)票上的稅額是零,就不用做應(yīng)交稅費(fèi)了。
好的 謝謝!
不用客氣,工作愉快。