你好,是的 是一樣的。

代扣代繳個(gè)人所得稅可以在計(jì)提工資時(shí)一并計(jì)提嗎?借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
老師應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 和應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅一樣嗎 可以用一個(gè)嗎
個(gè)人所得稅可以做其他應(yīng)收款-代扣代繳嗎?還是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳股息紅利個(gè)人所得稅,不設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅—代扣代繳股息紅利個(gè)人所得稅,這樣可以嗎
剛注冊(cè)的個(gè)體戶(hù)沒(méi)有核定個(gè)稅的稅種,也沒(méi)有入職員工,可以不申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng),電腦重裝系統(tǒng)了,人員信息恢復(fù)不了,我是不是要再重新錄入一下人員信息就可以
公司購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē)的上牌服務(wù)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
我企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)禽畜動(dòng)物糞便,是直接反向開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票還是必須讓農(nóng)民向我企業(yè)開(kāi)具發(fā)票呢?
個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人,繳稅咋繳
開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要交什么稅,稅率是多少
?老師,我們首單全部收匯,我們要變更經(jīng)營(yíng)地址,采購(gòu)發(fā)票供應(yīng)商還沒(méi)給我開(kāi),我們是等變更完地址再讓開(kāi)發(fā)票還是現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票哪種方法更穩(wěn)穩(wěn)妥。首單采用的出口方式是EXW方式。這單出口銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票怎么開(kāi)
hscode 編碼怎么能查詢(xún)準(zhǔn)確
商貿(mào)公司做批發(fā)零售的,有進(jìn)銷(xiāo)存軟件,但做手工帳,庫(kù)存商品超過(guò)百了,入賬時(shí)庫(kù)存商品的名字科目一定要寫(xiě)到三級(jí)科目嗎?為什么網(wǎng)上說(shuō)這樣對(duì)賬會(huì)很麻煩。
老師,你好,我是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?


老師現(xiàn)在我們這個(gè)科目有余額 怎么辦
你好,在借方還是貸方的?
借方老師
那你們單位是多交了借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師不是多交了 是在做工資時(shí)候他們沒(méi)單獨(dú)吧應(yīng)交稅費(fèi)提出來(lái) 這樣怎么處理
你好,你沒(méi)有從工資里扣除,這個(gè)是你們單位承擔(dān)了。
如果你少計(jì)提了的話,你工資申報(bào)的多少,你是不是按照你工資計(jì)提的來(lái)申報(bào)的。
不是公司承擔(dān)了老師 是員工承擔(dān)了 只是做賬時(shí)候沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)這個(gè)
你好,那你們能從工資里扣除嗎?比如你計(jì)齊了100的工資,你給他申報(bào)的是不是也是100?如果是的話,你就是多發(fā)了工資,少計(jì)提了 你不是少做了 少做了的話,你申報(bào)的和你計(jì)提的工資不一致 在想下
老師我們用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)讓調(diào)成代扣代繳
可以的,二級(jí)科目可以修改的個(gè)稅一般都是個(gè)人繳納的,沒(méi)有企業(yè)繳納個(gè)稅的。
老師那以前的怎么調(diào)呀 就是把二級(jí)科目改成嗎 還是需要怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
好的老師 老師那這樣代扣代繳不是又有余額了嗎
老師我把代扣代繳這個(gè)做成營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
可以的可以這么做的。