同學你好 這個是做廣告的公司嗎
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務應該怎么調整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?
退個人所得稅手續(xù)費,要做無票收入按經(jīng)濟代理服務6%繳納增值稅嗎?如果需要的話,我公司是生產(chǎn)型企業(yè),不包含這種代理服務的應稅項目,我應該怎么申報增值稅
在第三季度新開小規(guī)模公司,沒業(yè)務,未領ukey,第四季度進行申報時,在電子稅務局中“我的代辦”沒有增值稅申報提醒,只有企業(yè)所得稅和財報提醒,進入“稅款繳納”中也沒看到增值稅的選項,但在稅(票)種核定中有看到增值稅顯示自行申報一行,想零申報但找不到增值稅申報的入口,應該找到零申報入口?或者是否需要零申報?
如圖,小規(guī)模企業(yè),季度增值稅的時候,怎么選擇所要申報的增值稅,如圖公司增值稅認定稅種有2個,應該申報經(jīng)紀代理服務才對,不是廣告服務
小規(guī)模納稅人前期股東先墊資,后續(xù)公司怎么做賬方便,有哪幾種形式。然后汽車美容小規(guī)模納稅人的開票商品或服務名稱具體可以選哪些。選擇季度報稅的小規(guī)模納稅人是不是按照季度申報增值稅和企業(yè)所得稅就可以
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
不是,我意思發(fā)生的業(yè)務不屬于廣告服務,所以增值稅要申報另外個經(jīng)紀代理服務,要怎么選
這個直接增加就可以
怎么增加,我申報完還沒扣款,系統(tǒng)默認廣告服務
你填寫在經(jīng)紀代理服務那里就可以
增值稅申報表沒那么細啦,只有銷售類和服務類
那你填寫在服務里面就可以
這樣系統(tǒng)默認廣告服務,還要涉及文化事業(yè)建設費
同學你好 你去稅局開通經(jīng)紀代理服務