可以予以資本化,后續(xù)移交設(shè)備后將此筆費用轉(zhuǎn)入設(shè)備成本計提折舊.
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,請教個事,建加氣站前期支付的土地租金19至21年,目前放到長攤里面的,22年又簽了補充協(xié)議,協(xié)議約定土地租賃日期起算日調(diào)整至設(shè)備移交日,所以就沒算攤銷,屬于預(yù)付款,準備調(diào)到預(yù)付賬款里面去,后期移交設(shè)備這個費用能不能資本化?是做哪個科目呢?
支付一筆費用,雖然是從對公賬戶支付出去的,但是這筆錢是從某個員工工資里面扣出來的。這個分錄該怎么做呢?
已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn)處理會計分錄如何寫
老師好,企業(yè)報廢了一輛車,怎么做賬務(wù)處理
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進項稅抵扣,申報增值稅時,填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報了,這樣對嗎?
以公司名義購房產(chǎn),銀行轉(zhuǎn)賬的時候怎么寫備注
老師好!購買打印機830元計入什么科目?折舊幾年?麻煩老師指導
公司只有一個k寶,老板給我了,這需要管理員授權(quán)我才能用嗎?還是有k寶和密碼就可以用
銷售設(shè)備發(fā)票數(shù)量可以是0.5嗎?
老師,電子稅務(wù)局開負數(shù)發(fā)票是點紅字發(fā)票嗎
老師你好,請問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
加氣站由土地所有者建設(shè)好,我們租用,土地房屋設(shè)備租金能資本化嗎?
目前我們把租金做到預(yù)付賬款里去, 移交設(shè)備后,土地租金和設(shè)備建筑物構(gòu)筑物一起移交,再來攤銷?資本化是所有嗎?還是只能是設(shè)備之類 我們是乙方
租金現(xiàn)在是預(yù)付款,這個租金是用在加氣站的建設(shè),屬于資產(chǎn)類的投資,到時隨建筑物一起移交,一起轉(zhuǎn)入建設(shè)好的設(shè)備計入固定資產(chǎn)成本進行攤銷,也是可以的。