您好 請問112萬,普票開了156萬都是不含稅金額嗎
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請老師耐心解答
園林綠化企業(yè),有個項(xiàng)目只做勞務(wù)。2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當(dāng)月申報(bào)了45萬的工資并發(fā)放了)。2021年9月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬,9月申報(bào)了10萬的工資,也發(fā)放了)。10月申報(bào)并發(fā)放了16.7萬工資,11月申報(bào)并發(fā)放了14.4萬工資,12月申報(bào)了1.76萬工資,10.11.12月都沒有收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說讓我提供90幾萬的成本明細(xì),我想問老師,以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現(xiàn)金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產(chǎn)250萬元,應(yīng)收賬款100萬元,應(yīng)付賬款50萬元,實(shí)收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發(fā)業(yè)的業(yè)務(wù)如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價(jià)款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報(bào)銷2萬元,退回現(xiàn)金1萬元;5、本月水電費(fèi)用價(jià)款10萬元,稅款1萬元,己轉(zhuǎn)賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、廣告、租用場地等發(fā)生費(fèi)用5萬元,己付款8、由于供應(yīng)商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉(zhuǎn)賬126萬,其余收到商業(yè)匯票10、結(jié)轉(zhuǎn)己銷售庫存商品的120萬;11、結(jié)轉(zhuǎn)損益10、計(jì)算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計(jì)分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現(xiàn)金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產(chǎn)250萬元,應(yīng)收賬款100萬元,應(yīng)付賬款50萬元,實(shí)收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發(fā)業(yè)的業(yè)務(wù)如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價(jià)款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報(bào)銷2萬元,退回現(xiàn)金1萬元;5、本月水電費(fèi)用價(jià)款10萬元,稅款1萬元,己轉(zhuǎn)賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、廣告、租用場地等發(fā)生費(fèi)用5萬元,己付款8、由于供應(yīng)商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉(zhuǎn)賬126萬,其余收到商業(yè)匯票10、結(jié)轉(zhuǎn)己銷售庫存商品的120萬;11、結(jié)轉(zhuǎn)損益10、計(jì)算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計(jì)分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤
12月專用發(fā)票開了112萬,普票開了156萬,總銷售268萬,但是進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票只有92萬,普票有27萬,保險(xiǎn)等城建稅5萬,10月工資是15萬,銷售是268萬,進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用是139萬,那還有129是利潤了嗎,這樣稅務(wù)局會查嗎?
預(yù)收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財(cái)稅增值服務(wù)發(fā)票,型號:樂享權(quán)益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個廠房是我們公司老板個人的,電費(fèi)戶名又是我們公司的,電力局就把電費(fèi)開給了我們公司,老板個人又沒有給公司開過房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開票過來是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊資本實(shí)繳啊
老師發(fā)票開的會展服務(wù)和會議費(fèi)有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問下我新接手的一個公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細(xì)就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會計(jì)折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來,該怎么做
112萬是含稅專票,普票的156是免稅的發(fā)票
那要算專票不含稅金額 11月和12月的工資是計(jì)提到2022年 10月跟12月的銷售額都是一樣的268么?
工資是費(fèi)用,銷售額是不動的呀
難道工資算在銷售額里面而不是做費(fèi)用的嗎?
10月跟12月的銷售額都是一樣的268么? 因?yàn)槟憬o出的數(shù)據(jù)是兩個月銷售額一樣 所以我問了再確定一下 工資是單獨(dú)做成本或者費(fèi)用 不是在銷售額里面