如果說(shuō)你這一些數(shù)據(jù)都是你真實(shí)的數(shù)據(jù),正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù),那你這個(gè)就不是稅務(wù)局被查的理由。
老師好,打擾了,我公司一般納稅人,是安裝工程服務(wù) 這個(gè)項(xiàng)目一共是65萬(wàn),這是11月的開出的,百分之13的專票,是銷售設(shè)備 ,進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來(lái)30萬(wàn)的,這月還能進(jìn)來(lái)30萬(wàn)專票,那11月就得交4萬(wàn)的增值稅,我家因?yàn)橐咔橘Y金緊缺,可否在稅務(wù)局申請(qǐng),延期繳稅,如果這月專票進(jìn)來(lái)就不用交這個(gè)增值稅了,給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個(gè)?
老師,新股東入股10萬(wàn),資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個(gè)盈余公積咋算的呢,3沒(méi)看懂
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
數(shù)據(jù)都是真實(shí)的,就是利潤(rùn)高了,這樣的話企業(yè)所得稅不是要交的多了嗎,還有我11月和12月的工資是50萬(wàn)左右,還沒(méi)有發(fā),這個(gè)工資是不是可以計(jì)提到2022年的,這樣的話利潤(rùn)是不是就少點(diǎn)了
首先啊,你這里利潤(rùn)高,你在72歲就交得多。
企業(yè)所得稅前面打錯(cuò)字了,不好意思。
你這個(gè)工資的話,你本身就是要計(jì)提的呀,發(fā)生的當(dāng)月就要計(jì)提,后面再發(fā)放的。
這個(gè)月本身是12月,2022的年底,那我11月和12月的工資也是在2022產(chǎn)生的,是可以計(jì)提在12月的吧
可以的,然后你在匯算清繳之前發(fā)放就行了。
好的,謝謝
不客氣了,祝你工作愉快。