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你好,出囗貨物客戶(hù)要求質(zhì)量賠償,但不退運(yùn)有質(zhì)量貨物。這批貨物已收匯并做了免抵退申報(bào),請(qǐng)問(wèn)如何處理?
老師,我們2020年有一批貨物出口,因質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)直接扣款,貨物未退回,這批貨物當(dāng)時(shí)已申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問(wèn)扣款金額對(duì)應(yīng)的退稅額,需要退回稅局嗎?稅局跟我們說(shuō)讓我們確定這個(gè)扣款是不是符合視同收匯?請(qǐng)問(wèn)怎么確定?
老師,我們2020的貨物出口,因質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)扣款,無(wú)法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,只能視同免稅,由于我們之前已經(jīng)申報(bào)退稅了,現(xiàn)在要怎么處理?而且質(zhì)量扣款的金額不是對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單的,這個(gè)要怎么弄?
您好!生產(chǎn)企業(yè)有一批貨物出口后因質(zhì)量問(wèn)題,以修理物品方式進(jìn)口,然后修理完畢復(fù)出口。我想問(wèn)的是這樣的方式下。1、是以首次出口的報(bào)關(guān)單為依據(jù)申報(bào)退稅的么。2、復(fù)出口時(shí)對(duì)報(bào)關(guān)金額、數(shù)量等信息有要求么?3、復(fù)出口的報(bào)關(guān)單不能退稅那需要辦理免稅么?還是不需要任何處理?
老師,您好。我們是外貿(mào)公司,今年3月份做了一筆出口貨物,3月份已申報(bào)收入了,記賬也正常做了,3月份申請(qǐng)退稅,退稅已完成了。 現(xiàn)在國(guó)外客戶(hù)說(shuō)貨物質(zhì)量有問(wèn)題,所以,也一直沒(méi)有付款過(guò)來(lái)。 現(xiàn)在我們與國(guó)外客戶(hù)商量好,我們將銷(xiāo)售折讓打折來(lái)處理這筆貨物。 我們?cè)撊绾尾僮髂兀恐x謝老師,
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時(shí)候是驗(yàn)算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個(gè)工資表有沒(méi)有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購(gòu)一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷(xiāo)售費(fèi)用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷(xiāo)售費(fèi)用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老師,我們計(jì)提7月的工資8月發(fā)放,也在8月申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)嗎
折舊年限是按照稅法規(guī)定還是按照會(huì)計(jì)規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)房土兩稅是幾月份申報(bào)了?
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
你好,進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用即可。
但對(duì)這筆貨進(jìn)行賠款給了客戶(hù),不需要進(jìn)行對(duì)已申報(bào)的增值稅退稅額還給稅務(wù)局??
因貨物質(zhì)量的退貨是正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),不影響增值稅。
因貨物質(zhì)量的賠償是正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),不影響增值稅。
客戶(hù)并沒(méi)有退貨的呢。
但客戶(hù)要求我們退款,意味著收入減少,不用對(duì)已收匯部分的貨物增值稅進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)處理??
你好,是全額退款,還是差額退款呢?
若有合同的退回部分貨款賠償?shù)?,就補(bǔ)繳前面已退稅款。
哪種情形適用于你上面的不用補(bǔ)繳前面已退稅款?我們是生產(chǎn)型企業(yè),有沒(méi)有關(guān)于補(bǔ)繳以前已退稅款的稅務(wù)相關(guān)文件指引?
你好,情況復(fù)雜,得看實(shí)地了解數(shù)據(jù),活學(xué)活用,不可套用。