您好,你們贈(zèng)送給對(duì)方,你們視同銷售,是你們開票的呢
老師我們公司主營(yíng)是咨詢?cè)u(píng)估服務(wù),給業(yè)務(wù)員+合作伙伴的業(yè)務(wù)分成,要求他們提供對(duì)公發(fā)票。由于目前及后續(xù),有咨詢字樣的發(fā)票將會(huì)成為引起稅務(wù)檢查的敏感費(fèi)用,所以公司讓他們提供發(fā)票時(shí)盡量開“業(yè)務(wù)合作費(fèi)用”,請(qǐng)問這樣可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我公司和服務(wù)商有合作,我們按點(diǎn)數(shù)給服務(wù)商服務(wù)費(fèi),服務(wù)商的員工是母公司提供的,現(xiàn)公司想以母公司為子公司提供了人員服務(wù)為理由,母公司開服務(wù)發(fā)票我們公司,請(qǐng)問我們和母公司的合作是合理的嗎?母公司提供勞務(wù)的對(duì)象不是我們的服務(wù)商嗎?怎么變成為我們公司提供勞務(wù)了呢?
老師,我們公司是裝修設(shè)計(jì)企業(yè),為了校招招實(shí)習(xí)生,公司提供宿舍,宿舍由公司出資繳費(fèi),請(qǐng)問我實(shí)際操作時(shí),需要做什么工作?(與房東簽訂合同,讓房東給我去稅務(wù)局代開租金發(fā)票嗎?請(qǐng)問現(xiàn)在的稅金是多少?)然后我做賬是做什么科目?
老師,請(qǐng)問下我們和A公司簽訂的設(shè)計(jì)合同,因提前結(jié)束合作,要支付違約金,對(duì)方讓我們付給B公司才給出具發(fā)票,發(fā)票也是B公司的,A公司會(huì)給委托協(xié)議過來,這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師直播公司和云賬戶合作,主播提供服務(wù)給公司,通過云賬戶給他們發(fā)放收入,云賬戶給我們提供專用發(fā)票,請(qǐng)問有什么問題嗎
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
我們開票的話,他們不給付款,那怎么入賬呀?其實(shí)我們是作為推廣費(fèi)用贈(zèng)送給合作公司的噴霧器。就是把噴霧器抵他幫我們推廣的費(fèi)用了
您好,計(jì)入到推廣費(fèi)核算呢。
請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
您好,借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,那他提供的是住宿費(fèi)發(fā)票,我是把這個(gè)分錄寫上,然后附上他提供的住宿費(fèi)發(fā)票入賬就可以了對(duì)嗎?
贈(zèng)送他的噴霧器沒有收入,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那寫實(shí)際噴霧器的銷售金額嗎?
你好,視同銷售,是有收入的。