季度45萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過的全部都在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。免稅的和3%的一塊
小規(guī)模納稅人開專票有200萬普票有2萬,請(qǐng)問開的普票申報(bào)增值稅的時(shí)候可以免稅嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,4到12月的普票都是免增值稅的,可是有幾筆發(fā)票退回來,沖紅,造成增值稅為負(fù)2000,申報(bào)的時(shí)候,怎么申報(bào)呢,負(fù)數(shù)申報(bào)不了
老師 小規(guī)模普票是免的 現(xiàn)在有紅沖第一季度百分之一稅率的發(fā)票 這申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,我系統(tǒng)開票的是按5%開的普通發(fā)票,到申報(bào)表是按3%免稅額,申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過,這個(gè)要怎么辦
老師好,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候 普票有免稅的 也有3%的普票 這個(gè)怎么申報(bào)
老師您好,我司收到一筆管委會(huì)發(fā)的24年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi),這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒有任何頭緒 不會(huì)做 請(qǐng)您詳細(xì)講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案?,F(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進(jìn)一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報(bào)管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2025年第17號(hào)),自2025年10月1日起施行。請(qǐng)您及時(shí)查看,確保企稅預(yù)繳申報(bào)合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請(qǐng)問老師,這個(gè)是不是就是指10月報(bào)稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
什么時(shí)候會(huì)產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)超過扣除比例,當(dāng)年利潤是負(fù)數(shù),所得稅匯算的時(shí)候需要調(diào)增加嗎?
老師,請(qǐng)問下,公司電費(fèi)發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬了,有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當(dāng)年利潤為負(fù)數(shù),當(dāng)年的捐贈(zèng)支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經(jīng)到賬了,是這個(gè)季度開合適,還是放到10月份開合適?
是不是 就是普票不管開免稅的還是開了3%的 最后都是不用交稅的
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,老師 在問下 現(xiàn)在23年1月開始 是不是加計(jì)扣除 10% 15%已經(jīng)沒有了
目前新的政策沒有出來
2023年的政策都還沒有出來的。
老師,比如季度開票沒有超過45萬,銷售額填寫在小微企業(yè)那欄,底下會(huì)自動(dòng)跳出3%稅額的數(shù)據(jù) 這個(gè)是不是不用管得,附表也不要填寫的只有超出45萬 填寫在12欄,附表才要填寫
免稅的稅額需要帶著的,這個(gè)免稅的稅額就應(yīng)該填寫。
嗯,沒超45萬 就不用填寫附表的 對(duì)吧
對(duì)的,是的,不需要填寫的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。