同學你好 做分紅的分錄

老師您好,老板A注冊甲公司時注冊資金是1000萬,實繳0元。B用2100萬購買A 80%股權(quán),款項已轉(zhuǎn)入A私人賬戶?,F(xiàn)在A占20%,B占80%,這種情況如何做賬務(wù)處理。謝謝!
老師,你好 公司是由A,B,C三個股東合伙的,A投入了40萬。然后公司因為拆遷獲得300萬賠償款,且公司暫時經(jīng)營不下去了,A決定退股。經(jīng)商量,從賠償款中把A的40萬退回給他。剩余的拆遷款,A分得80 W,B分得105w,C分得75w,剛好把賠償款分完 請問這個賬上要怎么登記會計分錄
老板從A公司合伙入股B公司,B公司分紅款項進入A公司公賬,然后上完個人所得稅,剩余款老板提走,該如何處理賬務(wù)?謝謝
A公司只是將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到B公司,與業(yè)主協(xié)商好改為同B簽合同,B公司收項目款。請問B公司的所得可否用于還A公司(A公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移后已成空殼公司,僅剩債務(wù))的對外(非對B)的債務(wù)?那么B公司該如何做賬?這部分代還A公司債務(wù)的錢如何能作為稅前扣除?A、B兩公司均為一般納稅人。謝謝
我公司A和另一家公司B共同合作5:5合作一個項目,B把項目投資款50%錢打到A賬上,然后所有采購貨款那些都會由A賬上出,所有收入先到A的微信商戶上,之后每個月按出資比例由A的微信商戶分賬給B公司這個項目的利潤的錢。 請教作為A公司這個業(yè)務(wù)模式該什么賬務(wù)處理?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票。可是21年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢