不可以的,都跨月了,必須要做賬
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我12月的賬還沒(méi)做,12月底開(kāi)了一張正數(shù)發(fā)票,1月初又開(kāi)了一張紅字發(fā)票,然而我現(xiàn)在不想入這二份發(fā)票的賬,可以嗎
我昨天開(kāi)了一張紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票是2022年12月開(kāi)具的。我現(xiàn)在把昨天開(kāi)的那張紅字發(fā)票作廢。原來(lái)2022年12月開(kāi)具的專票這個(gè)月還可以正常抵扣嗎
我12月份多開(kāi)了一張專票,1月份對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證退回給我了,12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧? 另外我1月份開(kāi)了紅字信息表,1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
老師,12月開(kāi)了一張發(fā)票4560,1月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是4500,一月份沖紅了4560這張,開(kāi)了正確發(fā)票,我該怎么做賬,做分錄
老師,我們公司是國(guó)家撥款,目前用途不知道是資本化還是費(fèi)用化,那怎么入賬?
科目余額表的期末借方余額相加等于貸方余額相加嗎?老師
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,但是工資社保在甲單位申報(bào),這樣就導(dǎo)致甲單位的個(gè)稅申報(bào)的工資總額與賬面的不一致。稅務(wù)讓寫(xiě)說(shuō)明。請(qǐng)問(wèn)甲單位和乙單位的這樣操作是否合理?
這題目有問(wèn)題大米不是農(nóng)產(chǎn)品嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)目前公司投入1000萬(wàn),做稅務(wù)登記的話可是是小規(guī)模納稅人嗎
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)??纯础>涂纯?/p>
老師:1開(kāi)票多少錢必須得做合同.2項(xiàng)目用電花了2萬(wàn)左右,電網(wǎng)給開(kāi)了發(fā)票,用做合同嗎?如果做合同,現(xiàn)金支付可以嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)考試,融資方式取得固定資產(chǎn)是否需要考慮時(shí)間價(jià)值?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在外面大環(huán)境是不是很不好,是不是會(huì)存在大量資金回籠不過(guò)來(lái)的情況?
“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“庫(kù)存商品”核算的范圍分別是哪些?為什么售出商品不是貸庫(kù)存商品而是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
那是得先按錯(cuò)的那張發(fā)票先確認(rèn)收入?然后下個(gè)月再紅沖,然后再確認(rèn)正確的發(fā)票收入?
是的,就是那樣處理的
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!