你好同學(xué),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人
公司賬上的法人投資款 想轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬上 怎么備注
老師我想問一下法人往公司賬上打款備注轉(zhuǎn)賬存入怎么做賬
法人往公司賬上打款備注轉(zhuǎn)賬存入怎么做賬呀
老師好,咨詢下,公賬上的錢轉(zhuǎn)入老板賬上,老板又轉(zhuǎn)回到公賬,這個(gè)備注取現(xiàn)存現(xiàn)還是往來款,做會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好 我想問一下,法定代表人打款給公司,備注是跨行轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬呀,后續(xù)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)給他呢?
當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項(xiàng)。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)抵扣的稅金沖平了。但是等第二個(gè)月后,材料款項(xiàng)付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個(gè)問題
老師,庫存商品建賬的時(shí)候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請問老師,有一筆押金需要退還,沒有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了