你好,小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,是彌補(bǔ)完以前年度虧損之后的金額。
老師,比如12月份利潤總額350萬,納稅調(diào)增調(diào)減之后是 301萬,以前年度有虧損,是用 301萬判斷是不是符合小型微利企業(yè)?還是彌補(bǔ)虧損之后判斷?
小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損??梢詮浹a(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是年末企業(yè)所得時(shí)才彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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老師 請(qǐng)教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
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請(qǐng)問老師有沒有一些會(huì)計(jì)常識(shí)應(yīng)該知道的內(nèi)容匯總,就是考試的時(shí)候題目不告訴你,你也應(yīng)該知道的一些隱含的內(nèi)容。比如說運(yùn)營成本就是付現(xiàn)成本不包含非付現(xiàn)成本。
就是說彌補(bǔ)完之后的利潤小于300萬就符合小微企業(yè)是嗎
你好,還需要符合人數(shù),資產(chǎn)總額條件。 三個(gè)同時(shí)滿足,才是小微企業(yè)的
其它都符合,就是應(yīng)納稅所得額這里有點(diǎn)疑問
你好,其它都符合,應(yīng)納稅所得額也符合,就屬于的?
因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損之前超過了300完,彌補(bǔ)完之后就小于300萬,所以我想確定一下是不是彌補(bǔ)之后小于300萬就可以按小微企業(yè)交稅?
你好,是的,是這樣的