對(duì)的,是的,是這么做的。
老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,我有家貿(mào)易公司,進(jìn)了一批貨,已經(jīng)入庫,發(fā)是也開出來了,是22年12月份的開進(jìn)來的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,23年1月份的發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,我是要全部把票寄回對(duì)方充紅嗎?
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
那我該入庫的還是要入庫的呀,下面沒發(fā)票怎么辦,老板有兩家公司,一家公司轉(zhuǎn)到另一家公司100萬周轉(zhuǎn),做什么科目,沒有利息的
好,你的產(chǎn)品到了,可以暫估的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估就是了。
借銀行貸其他應(yīng)付款 支付的一方,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
周轉(zhuǎn)做什么科目,短期借款還是其他應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款做不了短期借款,從銀行或者是金融機(jī)構(gòu)借錢才可以做短期借款或者是長(zhǎng)期借款。
公司與某公司有業(yè)務(wù)來往,既在某公司進(jìn)貨,某公司又來我公司進(jìn)貨,像這種情況,我是掛一個(gè)科目應(yīng)收賬款還分開再做個(gè)應(yīng)付賬款?
掛一個(gè)科目就可以的,你之前用了哪個(gè)科目,現(xiàn)在還是用哪個(gè)科目?
你現(xiàn)在這兩個(gè)需要對(duì)沖的情況下,兩個(gè)科目余額分別是多少,借方貸方。
如果我進(jìn)項(xiàng)多,沒賣出那么多貨,我可以先抵扣進(jìn)項(xiàng)少交增值稅嗎?
可以的,可以這么做的。