您好,若是12月業(yè)務(wù),可以計(jì)入1月份
我有一筆賬是7月份記得,記賬科目金額都是對(duì)的,但他們發(fā)票開的不全12月份給重開了,我可以直接把12月份開的發(fā)票粘到7月份嗎?
老師你好,我們公司給別的公司提供電,12月對(duì)方把錢打到我們公司了,但是我們還沒有開票,想把這部分收入放在12月份確認(rèn)可以嗎。
老師好,別的公司12月給我們開了發(fā)票,我們把這個(gè)記賬到2023年一月份可以嗎
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們在去年12月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
老師,2023年12月份開的固定資產(chǎn)的發(fā)票,我把發(fā)票做賬到2024年1月份,可以嗎
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對(duì)這個(gè)賬目有沒有做對(duì),要怎么檢查
公司買房就要交房產(chǎn)稅嗎,從價(jià)和從租有什么區(qū)別
一季度收入20萬,成本165000其本費(fèi)用15000,預(yù)繳500稅款 二季度累計(jì)收入30萬,累計(jì)扣除基本費(fèi)用30000,想預(yù)繳去掉累稅后和減半后的稅款是600的,成本費(fèi)用應(yīng)該是多少
如果發(fā)票是CIF價(jià),開具的出口發(fā)票按什么價(jià)格
老師早上好,請問下關(guān)單上有個(gè)雜費(fèi)9300人民幣,貨物金額20萬,單一窗口有個(gè)統(tǒng)計(jì)美元價(jià)匯總金額是20萬+9300換算成美元的金額,那我開票按什么金額開呢?
請問:公司銷售生物質(zhì)顆粒,不開票價(jià)是520元一噸,開票是540元一噸,客戶要開發(fā)票但還要把運(yùn)費(fèi)加進(jìn)去,扔按540的價(jià)格開發(fā)票。銷售公司540這么開票合適嗎
個(gè)人把車租給公司,這個(gè)個(gè)人給公司要開票嗎
老師你好,請問一下公司24年有一筆工資沒有申報(bào)今年還能申報(bào)嗎?
老師好 生產(chǎn)企業(yè)原材料出庫 就比如我是購進(jìn)的工作服,現(xiàn)在要出庫,怎么做賬
您好,若是12月業(yè)務(wù),需要12月暫估后,可以計(jì)入1月份
我們還沒有付款,我覺得是可以的但是會(huì)計(jì)為什么說不行啊
先把發(fā)票給他,先暫估嗎,如果是其他月份也是一樣的道理嗎
您好,不是,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生和合同金額暫估
老師我的意思是,只要收到發(fā)票或者開出去的發(fā)票必須給會(huì)計(jì)做賬嗎,那公司有的員工報(bào)銷拿著前1個(gè)月或者2個(gè)月的發(fā)票我們都給他報(bào)了
就像一個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,不管實(shí)際收到款或者付了款沒有,我們都應(yīng)該在發(fā)生的月份記賬;另外報(bào)銷的金額不是很大可以拿前幾個(gè)月的發(fā)票來報(bào)銷嗎
您好,1是的,2但沒收到發(fā)票,有業(yè)務(wù)發(fā)生,也得做賬
好的老師,比如別人報(bào)銷車費(fèi)或者招待費(fèi)都是拿著前幾個(gè)月的票來報(bào)銷,我們都報(bào)了
您好,沒跨年沒問題的
好的,那有的跨年了那不是不可以啊
您好,也是可以,但需要按正確年度計(jì)提暫估