您好,若是12月業(yè)務(wù),可以計(jì)入1月份

我有一筆賬是7月份記得,記賬科目金額都是對(duì)的,但他們發(fā)票開的不全12月份給重開了,我可以直接把12月份開的發(fā)票粘到7月份嗎?
老師你好,我們公司給別的公司提供電,12月對(duì)方把錢打到我們公司了,但是我們還沒有開票,想把這部分收入放在12月份確認(rèn)可以嗎。
老師好,別的公司12月給我們開了發(fā)票,我們把這個(gè)記賬到2023年一月份可以嗎
老師你好,請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
老師,2023年12月份開的固定資產(chǎn)的發(fā)票,我把發(fā)票做賬到2024年1月份,可以嗎
請(qǐng)教一下同學(xué)們,我們公司在裝修辦公樓,之前跟A公司簽了合同,A公司不是施工方,是施工方掛靠的,A公司收管理費(fèi)太高,不劃算,施工方想要換個(gè)公司B,讓A公司委托B公司收取剩余款項(xiàng),這種操作是可以的吧
財(cái)務(wù)部領(lǐng)辦公用品,這個(gè)動(dòng)作需要做賬么…
老師,個(gè)人股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給認(rèn)繳公司(公司處于虧損狀態(tài)),需要交個(gè)人所得稅嗎?如果交按什么依據(jù)交
請(qǐng)問我們營業(yè)執(zhí)照上面沒有這個(gè)經(jīng)營范圍,寵物藥品公司,沒有這些有些許可證,這個(gè)可以開發(fā)票不
老師,請(qǐng)問設(shè)計(jì)費(fèi)交哪種印花稅,謝謝
老師開一個(gè)工程分包服務(wù)的發(fā)票,開票內(nèi)容怎么寫
老師,給員工發(fā)工資是按申報(bào)的發(fā),還是可以微調(diào)。
你好,一般納稅人的公司有一份服裝采購合同是計(jì)入福利費(fèi),因此開具發(fā)票是普通發(fā)票,我的疑問是計(jì)算合同印花稅時(shí),上述的情況是按照合同的含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格?
老師我開票是不對(duì)嗎,自己不出稅率呢
老師,開錯(cuò)的發(fā)票未紅沖了,客戶已抵扣;不紅沖;給轉(zhuǎn)稅,這種情況怎么處理


您好,若是12月業(yè)務(wù),需要12月暫估后,可以計(jì)入1月份
我們還沒有付款,我覺得是可以的但是會(huì)計(jì)為什么說不行啊
先把發(fā)票給他,先暫估嗎,如果是其他月份也是一樣的道理嗎
您好,不是,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生和合同金額暫估
老師我的意思是,只要收到發(fā)票或者開出去的發(fā)票必須給會(huì)計(jì)做賬嗎,那公司有的員工報(bào)銷拿著前1個(gè)月或者2個(gè)月的發(fā)票我們都給他報(bào)了
就像一個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,不管實(shí)際收到款或者付了款沒有,我們都應(yīng)該在發(fā)生的月份記賬;另外報(bào)銷的金額不是很大可以拿前幾個(gè)月的發(fā)票來報(bào)銷嗎
您好,1是的,2但沒收到發(fā)票,有業(yè)務(wù)發(fā)生,也得做賬
好的老師,比如別人報(bào)銷車費(fèi)或者招待費(fèi)都是拿著前幾個(gè)月的票來報(bào)銷,我們都報(bào)了
您好,沒跨年沒問題的
好的,那有的跨年了那不是不可以啊
您好,也是可以,但需要按正確年度計(jì)提暫估