學(xué)員你好,所得稅費用做了嗎,盈余公積沒有計提
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
我是內(nèi)賬會計,我們一個6個股東,我們是每個月計提每個股東有多少分紅,然后年底發(fā)放。那是不是我每個月都需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里邊,再分到應(yīng)付股利里邊呢?年底在一起發(fā)放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應(yīng)付股利——股東名字。然后年底就是,借:應(yīng)付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?
老師您好,請問我把12 月份的賬做完了,第一步過賬,第二步結(jié)轉(zhuǎn)損益,第三步過賬,第四步把本年利潤科目轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,第五步期末結(jié)賬這樣做對嗎?
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
實收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
項目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報酬申報的話是20%,那么1200元是扣他個人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財務(wù)負責(zé)人,也不負責(zé)做賬報稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風(fēng)險嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
老師沒有交企業(yè)所得稅,沒有計提盈余公積
需要計提盈余公積嗎,不需要的話就可以了
老師不需要計提盈余公積,是不是就按照我的那個步驟年終結(jié)賬嗎?
不需要計提盈余公積,就按照那個步驟年終結(jié)賬
老師年末本年利潤科目是不是沒有余額
年末本年利潤科目沒有余額