忽略這個(gè)提示提交就可以了。
企業(yè)所得稅申報(bào),風(fēng)險(xiǎn)管理提示(資產(chǎn)總額季初和季末填寫存在差異)如果忽略這個(gè)信息直接申報(bào)會(huì)有什么后果?
老師,在報(bào)季度所得稅申報(bào)時(shí),有一個(gè)政策風(fēng)險(xiǎn)提示,請(qǐng)看圖,因?yàn)楣臼且话慵{稅人加工型企業(yè),所以沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊,還有期初期末有差額是什么意思?
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示季初和季末從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額存在差異是什么意思,不是應(yīng)該不一樣嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示填報(bào)的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額在季除和季末存在差異,可以繼續(xù)申報(bào)嗎
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),提示從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末存在差異,這個(gè)怎么處理?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!