需要 你們承包再分包 你們也得開 需要

老師,我想請問,異地做工程項目的,都需要辦理外經(jīng)證嗎?外經(jīng)證是由誰去辦?比如,我是總承包方,把部分工程分包出去給分包商或者材料商他們?nèi)プ?,那么這個外經(jīng)證,是由分包或者材料商他們自己去辦理嗎?
老師,我們是一家建筑公司,剛剛在外地承接了施工分包項目,但是還沒有開票出去,請問需要在異地預(yù)交增值稅嗎?
老師,我是分包商,我們公司接到的外地工程還需要開外經(jīng)證嗎
好的,請教一下,如果在外省總承包商下面分包了一個小工程項目,我們是分包的開3%的增值稅,需要開外經(jīng)證嗎?要在當(dāng)?shù)貓髠€稅嗎?還有需要預(yù)繳稅么?謝謝![抱拳]
老師,如果我們工程在外地,承包出去了,還需要外經(jīng)證嗎?還有如果沒有承包出去,自己接,需要外經(jīng)證嗎?
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
那是不是接了項目,先申請開外經(jīng)證,開完外經(jīng)證,取得了發(fā)票該抵扣抵扣,該報稅報稅,直接在電子稅務(wù)局申報就行了
在申報報表填寫上有需要注意的嗎?還是平常一般納稅人的申報流程
你好對的 是的 是這么做的
正常申報了,稅不是還是在公司所在地嗎?怎么理解稅交到了外地
你好,你填寫的是增值稅及附加預(yù)繳申報表,這個稅款就會到項目所在地的稅務(wù)局
我看以前的申報表,都是當(dāng)月開多少票,進項已抵扣,就申報了,沒看見有填寫的預(yù)繳稅款表
好,需要申報的,你需要預(yù)交。
預(yù)繳是不是根據(jù)合同簽訂的金額,進行預(yù)繳,如果按這個交的話,那時候還沒有進項發(fā)票,豈不是純增值了
你好,你是一般計稅的嗎?如果是一般計稅的話,預(yù)繳的是2%。
不是全額繳納的,你開的是9%的發(fā)票,預(yù)繳了才2%。
我們開的9%,但我看原來會計申報的報表,就是當(dāng)月來了多少進項,用當(dāng)月的銷項一減,并沒有看見預(yù)繳稅款。老師,我能接著這樣做嗎?
你好,可以的,但是這種有風(fēng)險,不能保證以后沒有問題。
老師,那以后我該怎么操作比較好呢!因為我第一次接觸建筑工程的公司
異地工程的開外經(jīng)證 然后預(yù)繳稅款 一般開了發(fā)票或者收到了工程款預(yù)繳
完工繳納了稅款之后 注銷外經(jīng)證就可以了
咱學(xué)堂有這個課程嗎?
老師,下個月開始,我這邊開出去多少發(fā)票,就申請多少的外經(jīng)證!然后在當(dāng)月進行稅款預(yù)繳,等著次月申報時候,減去這部分申報的稅款??梢赃@樣操作嗎?
有 https://www.acc5.com/course/course_13858.html 看下這個 我看這個是22年的 里面的還挺全的