需要 你們承包再分包 你們也得開(kāi) 需要
老師,我想請(qǐng)問(wèn),異地做工程項(xiàng)目的,都需要辦理外經(jīng)證嗎?外經(jīng)證是由誰(shuí)去辦?比如,我是總承包方,把部分工程分包出去給分包商或者材料商他們?nèi)プ?,那么這個(gè)外經(jīng)證,是由分包或者材料商他們自己去辦理嗎?
老師,我們是一家建筑公司,剛剛在外地承接了施工分包項(xiàng)目,但是還沒(méi)有開(kāi)票出去,請(qǐng)問(wèn)需要在異地預(yù)交增值稅嗎?
老師,我是分包商,我們公司接到的外地工程還需要開(kāi)外經(jīng)證嗎
好的,請(qǐng)教一下,如果在外省總承包商下面分包了一個(gè)小工程項(xiàng)目,我們是分包的開(kāi)3%的增值稅,需要開(kāi)外經(jīng)證嗎?要在當(dāng)?shù)貓?bào)個(gè)稅嗎?還有需要預(yù)繳稅么?謝謝![抱拳]
老師,如果我們工程在外地,承包出去了,還需要外經(jīng)證嗎?還有如果沒(méi)有承包出去,自己接,需要外經(jīng)證嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶(hù)是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話(huà),我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
那是不是接了項(xiàng)目,先申請(qǐng)開(kāi)外經(jīng)證,開(kāi)完外經(jīng)證,取得了發(fā)票該抵扣抵扣,該報(bào)稅報(bào)稅,直接在電子稅務(wù)局申報(bào)就行了
在申報(bào)報(bào)表填寫(xiě)上有需要注意的嗎?還是平常一般納稅人的申報(bào)流程
你好對(duì)的 是的 是這么做的
正常申報(bào)了,稅不是還是在公司所在地嗎?怎么理解稅交到了外地
你好,你填寫(xiě)的是增值稅及附加預(yù)繳申報(bào)表,這個(gè)稅款就會(huì)到項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局
我看以前的申報(bào)表,都是當(dāng)月開(kāi)多少票,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,就申報(bào)了,沒(méi)看見(jiàn)有填寫(xiě)的預(yù)繳稅款表
好,需要申報(bào)的,你需要預(yù)交。
預(yù)繳是不是根據(jù)合同簽訂的金額,進(jìn)行預(yù)繳,如果按這個(gè)交的話(huà),那時(shí)候還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,豈不是純?cè)鲋盗?
你好,你是一般計(jì)稅的嗎?如果是一般計(jì)稅的話(huà),預(yù)繳的是2%。
不是全額繳納的,你開(kāi)的是9%的發(fā)票,預(yù)繳了才2%。
我們開(kāi)的9%,但我看原來(lái)會(huì)計(jì)申報(bào)的報(bào)表,就是當(dāng)月來(lái)了多少進(jìn)項(xiàng),用當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)一減,并沒(méi)有看見(jiàn)預(yù)繳稅款。老師,我能接著這樣做嗎?
你好,可以的,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),不能保證以后沒(méi)有問(wèn)題。
老師,那以后我該怎么操作比較好呢!因?yàn)槲业谝淮谓佑|建筑工程的公司
異地工程的開(kāi)外經(jīng)證 然后預(yù)繳稅款 一般開(kāi)了發(fā)票或者收到了工程款預(yù)繳
完工繳納了稅款之后 注銷(xiāo)外經(jīng)證就可以了
咱學(xué)堂有這個(gè)課程嗎?
老師,下個(gè)月開(kāi)始,我這邊開(kāi)出去多少發(fā)票,就申請(qǐng)多少的外經(jīng)證!然后在當(dāng)月進(jìn)行稅款預(yù)繳,等著次月申報(bào)時(shí)候,減去這部分申報(bào)的稅款??梢赃@樣操作嗎?
有 https://www.acc5.com/course/course_13858.html 看下這個(gè) 我看這個(gè)是22年的 里面的還挺全的