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老師,我們付了10489元,他開進來10994的發(fā)票怎么做分錄?免稅的普票

2023-01-03 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 17:50

您好,借:管理費用等10994,貸:預付賬款10994

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快賬用戶5714 追問 2023-01-03 17:52

我們銀行存款付了10489他開進來發(fā)票10994進貨的,你怎么在這里亂回答

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:01

您好,借:預付賬款10489,貸:銀行存款10489,預付款自動產(chǎn)生余額做重分類應付賬款填資產(chǎn)負債表 =10994-10489=505

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:02

老師做幾十年不會亂教你的,放心

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快賬用戶5714 追問 2023-01-03 18:43

你的意思是說應付賬款505嗎?那我們真正的并不欠他們錢,而是他們多開發(fā)票給我們了啊

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:47

多開票與你們欠錢是一個意思,欠錢是會計上的數(shù)據(jù),多開票是業(yè)務核實的結論,這就是一個對賬過程

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快賬用戶5714 追問 2023-01-03 18:50

那比如說一直有一個應付賬款的余額在那里掛著,實際上我們并不欠他們錢,這個最后咋處理

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:04

可讓其開負數(shù)發(fā)票紅沖原會計分錄即可

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快賬用戶5714 追問 2023-01-03 19:15

那絕對是不可能的,

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齊紅老師 解答 2023-01-03 19:19

不沖就抵以后要開的票,,不行也可以直接紅沖

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您好,借:管理費用等10994,貸:預付賬款10994
2023-01-03
剩余的發(fā)票金額還需要支付嗎
2023-01-03
同學您好,進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-12
你好,那他差的這個金額也太大了吧,購買商品的話,借庫存商品,貸銀行存款10489。沒有發(fā)票的那一部分調(diào)增就可以的。
2023-01-03
學員你好,分錄如下 借*庫存商品40000 貸*應付賬款40000-35063.5=4936.5 銀行存款35063.5
2022-12-31
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