您好,借:管理費用等10994,貸:預付賬款10994
老師,我們公司開了一張免稅的普通發(fā)票技術服務費,應該怎么做會計分錄?
老師,我們公司開了一張免稅的普通發(fā)票技術服務費,應該怎么做會計分錄?
老師,我們七月付了供應商10489元錢,她開進來發(fā)票10994咋做分錄?
老師,我想問下,我們進貨付了3087她開進來一個3103的發(fā)票,這個怎么做分錄呢?
老師,別人供應商七月給我們開進來一個四萬的發(fā)票,我們付了35063.5的錢,是普票免稅的,這個咋做分錄?
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務處理和稅務申報,只是個體戶是按經(jīng)營所得申報個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個問題哈 主營業(yè)務稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會經(jīng)費在什么條件下反錢?
老師您好,A供應商提供設備免費給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預收貨款的方式,增值稅納稅義務時間是貨物發(fā)出當天嗎
我們銀行存款付了10489他開進來發(fā)票10994進貨的,你怎么在這里亂回答
您好,借:預付賬款10489,貸:銀行存款10489,預付款自動產(chǎn)生余額做重分類應付賬款填資產(chǎn)負債表 =10994-10489=505
老師做幾十年不會亂教你的,放心
你的意思是說應付賬款505嗎?那我們真正的并不欠他們錢,而是他們多開發(fā)票給我們了啊
多開票與你們欠錢是一個意思,欠錢是會計上的數(shù)據(jù),多開票是業(yè)務核實的結論,這就是一個對賬過程
那比如說一直有一個應付賬款的余額在那里掛著,實際上我們并不欠他們錢,這個最后咋處理
可讓其開負數(shù)發(fā)票紅沖原會計分錄即可
那絕對是不可能的,
不沖就抵以后要開的票,,不行也可以直接紅沖