同學(xué)你好 這個(gè)可以的
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
增值稅普票信息錯(cuò)誤跨月需要紅沖開負(fù)數(shù),我錯(cuò)誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點(diǎn)刪除解決嗎
一般納稅人企業(yè)在去年12月份有兩張13%的普票開錯(cuò)了巳在今年1月份沖紅,那么在今年1月份申報(bào)12月份稅款時(shí),開錯(cuò)的這兩張普票還需要正常申報(bào)嗎?
我們2022年12月有一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票信息寫錯(cuò)了,可以今年1月沖紅嗎?
老師,去年12月開錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯(cuò)了,跨月了,對方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
增值稅要怎么處理
同學(xué)你好 直接紅沖就可以
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以