你好;? 1.? ? 開(kāi)票的話(huà); 你要看你收款是 現(xiàn)金收款還是銀行收款的;才好做賬的??
老師,我有一家公司銷(xiāo)售沙 石的,我們開(kāi)票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款,然后法人提現(xiàn)的,這個(gè)是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒(méi)有收到發(fā)票,我是做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款?
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)工作上的問(wèn)題,之前都沒(méi)有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶(hù)付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話(huà)會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老師,我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我手上有個(gè)個(gè)體戶(hù)是查賬征收的,但是他公戶(hù)沒(méi)有流水,那成本票是算庫(kù)存現(xiàn)金付出去的還是銀行存款付出去的呢我平常他開(kāi)的普票電子稅務(wù)局開(kāi)的我都算庫(kù)存現(xiàn)金的
老師,我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我手上有個(gè)個(gè)體戶(hù)是查賬征收的,但是他公戶(hù)沒(méi)有流水,那成本票是算庫(kù)存現(xiàn)金付出去的還是銀行存款付出去的呢我平常他開(kāi)的普票電子稅務(wù)局開(kāi)的我都算庫(kù)存現(xiàn)金的 但是如果他收進(jìn)來(lái)的錢(qián)不夠呢銀行存款的話(huà)銀行沒(méi)記錄怎么算銀行存款
老師。請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)際是開(kāi)票銀行收款,取得發(fā)票銀行付款的,但是上一任會(huì)計(jì)從來(lái)不問(wèn)公戶(hù)流水,做賬開(kāi)票全部現(xiàn)金收款,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購(gòu)入 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資,沒(méi)有現(xiàn)金做貸其他應(yīng)付款 法人。 所以賬上實(shí)際一分錢(qián)現(xiàn)金都沒(méi)有了。那現(xiàn)在銀行收款的,銀行付款的。我要咋整哦。
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來(lái),資金的用途老板也沒(méi)說(shuō)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買(mǎi)的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣(mài)房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開(kāi)票專(zhuān)票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢(qián)對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶(hù),雜費(fèi)100未收客戶(hù)未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶(hù)的錢(qián)確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶(hù)的名字,留做備查的話(huà)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
他開(kāi)的就是通用機(jī)打電子普票因?yàn)殂y行沒(méi)有流水所以我開(kāi)的都是現(xiàn)金收入現(xiàn)在就是收進(jìn)來(lái)的現(xiàn)金還不夠他成本票付出去的
你好1;? ? ?那你不管是怎么回事; 你 支付出去的;? 你用現(xiàn)金去支付; 正常做貸方庫(kù)存現(xiàn)金即可;? ? ;這樣是怕 坐支的??
可以計(jì)入應(yīng)付賬款嗎先暫時(shí)計(jì)入應(yīng)付賬款里面
你好;? ? ?可以的; 你可以暫估 ;但是要注意是以你實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)做賬的?