你好 借 銀行等,貸收入 這樣的? ? 普票這樣做的?
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個(gè)季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
有筆視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?
有筆0利息借款在增值稅申報(bào)的時(shí)候是視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢? 實(shí)際上沒收到利息,也沒有交增值稅 這個(gè)是不是可以不賬務(wù)處理哦 只稅務(wù)申報(bào) 借:xx 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個(gè)借方放什么科目,這么消掉呢
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
你好,我們的裝修費(fèi)分三年分?jǐn)?,我用在匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊攤銷表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報(bào)表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應(yīng)該是多少
老師您好,每個(gè)月都編制資產(chǎn)負(fù)債表,那這個(gè)表上的數(shù)字是不是都是累計(jì)數(shù)。就是2月是單單一個(gè)月的。3月的數(shù)字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請(qǐng)問:結(jié)賬月借主營業(yè)務(wù)成本成本,庫存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,一、工資薪金支出:是填應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費(fèi)支出:填應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)的貸方金額,五、各類基本社會(huì)保障性繳款是填公司承擔(dān)的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
這個(gè)是借款合同利息按零利息,只是增值稅視同銷售 沒有實(shí)際收到利息 沒有銀行存款的增加 分錄該怎么做?
沒有開票是視同銷售的無票收入
沒有實(shí)際收到利息記入應(yīng)收賬款。 如果不收了,就營業(yè)外支出。