你好,這張發(fā)票可以作為上一年的企業(yè)所得稅稅前扣除
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我們公司一個費用報銷是12月底的,但是當時審票時因為發(fā)票有問題,所以換了張票,但是發(fā)票的開票日期是1月份了,可以計入20年12月份的費用?
個人汽車9月份租賃給公司,每月費用750,10月份才開具的發(fā)票,但是10月份一次性開具了4張單月份發(fā)票,從9月份開具到有12月份,開具了4張發(fā)票,租賃所得代扣可以分成1個月1報,還是直接申報申報4個月費用
有一張成本費用發(fā)票是去年12月份產(chǎn)生的,錢12月份已經(jīng)付了。但是票1月份才給我們開,那么這張發(fā)票可以作為上一年的企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
老師你好,我12月份收到了一張發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)章蓋成了財務專用章,已經(jīng)退回了,1月份才開新的,那我現(xiàn)在做12月的賬可以入賬嘛,因為她屬于12月
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務,但是 當月應納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
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老師 本應個人承擔的社保和公積金 都是公司負擔了 該怎么入賬呢
那做賬應該怎么做的?12月和1月分別應該如何入賬
你12月預估成本就是了呀