你好,是個(gè)人出差的時(shí)候借支了款項(xiàng),然后回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢(qián)因?yàn)闆](méi)現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆?jiàn)有的是先問(wèn)老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,我公司業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷,例如, 業(yè)務(wù)員12.3日預(yù)借差旅費(fèi)5000元,12.18日回來(lái)實(shí)際報(bào)銷4700,我做的分錄如下 1.借款時(shí)候, 借:其他應(yīng)收款 王二 5000 貸:其他應(yīng)付款—老板 5000 回來(lái)報(bào)銷時(shí) 借:銷售費(fèi)用 差旅費(fèi) 4700 貸:其他應(yīng)收款 王二 4700 問(wèn)剩余的300元,該如何做帳 借:其他應(yīng)付款-老板300 貸:其他應(yīng)收款王二 300 這樣可以嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),我是借管理費(fèi)用,房租,貸,其他應(yīng)付款,我想沖暫估,以前,我分錄怎么寫(xiě),謝謝,還是要找到之前那一筆,謝謝
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,所有費(fèi)用支出老板都是用微信直接支付的,我寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,是需要先寫(xiě): 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫(xiě) 借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫(xiě): 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
老師你好!問(wèn)下,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說(shuō):付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫(xiě),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說(shuō)先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,報(bào)個(gè)稅顯示上一屬期未按6萬(wàn)扣除什么意思
老師好,印花稅買(mǎi)賣(mài)合同,在沒(méi)有合同的情況下,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
老師,公司買(mǎi)超市購(gòu)物卡給客戶,記在招待費(fèi)下,但是發(fā)票只有銷售方開(kāi)出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個(gè)月購(gòu)入的電腦暫估入賬,這個(gè)月退還賣(mài)家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)記錄什么科目
個(gè)稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來(lái)2025年第二季度是虧損的,這個(gè)月把6月份個(gè)稅更正申報(bào)了,那所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬(wàn),實(shí)際上根本沒(méi)有那么多,我怎么調(diào)回來(lái)?
老師麻煩問(wèn)一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報(bào)銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎,謝謝老師
就是我們有自己的種植基地在內(nèi)地,老板和老板娘經(jīng)常坐飛機(jī)飛過(guò)去,還有就是他們平時(shí)回自己的家,都開(kāi)成我們公司的抬頭了,我咋做賬呢
你好,其實(shí)是個(gè)人的費(fèi)用支出,不是為了公司業(yè)務(wù)發(fā)生的支出??
有的是有的不是問(wèn)題是
你好,請(qǐng)看一下你這個(gè)描述
那我怎么做賬現(xiàn)在
你好 如果是為了公司業(yè)務(wù),發(fā)生的費(fèi)用支出 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目 如果是個(gè)人的費(fèi)用支出 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目