同學(xué),你好 別人代賣產(chǎn)品。是做借 銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 不確認(rèn)收入的
老師,人力資源公司,開具差額發(fā)票,收入票如何做分錄,支付代發(fā)工資如何做分錄 看到發(fā)票的分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 支付工資:借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 對嘛
收到錢時(shí)做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入,退錢時(shí)做的是借其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對嗎
公司二維碼收款,做營業(yè)外收入,是借:其他貨幣資金190貸:營業(yè)外收入190借:銀行存款185財(cái)務(wù)費(fèi)用5貸:其他貨幣資金190這樣做對嗎
幫別人代賣產(chǎn)品。是做借 其他應(yīng)收款。貸其他業(yè)務(wù)收入嗎? 不用支付的工資是 借工資 貸營業(yè)外收入嗎
老師,廠里替別人加工,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 對嗎
請問老師,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?
老師你好,我6月份有幾張票認(rèn)證了,但是現(xiàn)在我想把他轉(zhuǎn)出,這個(gè)月操作可以不
酒店生日宴升學(xué)宴做KT板 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該放在什么科目
你好,老師,我想問一下,我之前在上一家公司做出納,然后偶爾做小規(guī)模的會計(jì),然后還報(bào)稅。然后我現(xiàn)在離職了,我的離職證明上寫的是會計(jì)崗位。我去面試的時(shí)候,我說我做的是總賬會計(jì),像那種大公司,他如果真的背調(diào)的話,他能查出來我之前做的是出納對嗎還是要背調(diào)什么呢
個(gè)體戶金店的庫存怎么統(tǒng)計(jì)合理
老師,我們公司有2個(gè)員工繳納公積金,單位616元,個(gè)人616元,加一起是1232元,其中一個(gè)員工的公積金全部自己承擔(dān),請問計(jì)提和繳納公積金分錄怎么寫?
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修支出20000元,沒有收到發(fā)票,怎么寫分錄
老師,您好,我們個(gè)人和公司開張發(fā)票4500元的,開勞務(wù)費(fèi),公司會不會扣我們20%個(gè)稅,或者有什么麻煩嗎?
老師,個(gè)稅更正上月的,個(gè)稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請問我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對方破產(chǎn)不干了,老板說收不回來了,請問借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會計(jì)分錄?請老師指點(diǎn)
沒有錢收入
同學(xué),你好 那不做分錄,等到收到錢了,再做
自己幫別人賣。應(yīng)該是要應(yīng)收的吧
這樣呀。老板說要做進(jìn)去體現(xiàn)出來
同學(xué),你好 你是代替別人出售,你是做往來款的
代賣那個(gè)提成。不是單獨(dú)代賣的貨款。單獨(dú)貨款 往來款。提成的話應(yīng)該怎么弄
同學(xué),你好 代賣那個(gè)提成入收入的,你公司賺的就是這個(gè)收入
算是吧。那分錄是借 其他應(yīng)收款。貸其他業(yè)務(wù)收入吧
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入