你好,公司賣出車輛,開的二手車發(fā)票,是需要用發(fā)票原件入賬的
老師,公司買的二手車,發(fā)票聯(lián)丟失,我可以用轉(zhuǎn)移登記聯(lián)的復(fù)印件加蓋對(duì)方公司的公章入賬嗎?
公司賣出車輛,開的二手車發(fā)票可以用復(fù)印件入賬嗎?還是必須要用原件入賬呢
老師,我想問下,公司間買賣二手車,買方僅用二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票可以入固定資產(chǎn)嗎?需要出賣方開具車輛發(fā)票嗎?
公司處理固定資產(chǎn)(車輛)賣給個(gè)人,這個(gè)車開的發(fā)票原件需要入賬嗎?發(fā)票原件是公司入賬還是給買家個(gè)人?公司已交稅,復(fù)印件入賬的
老師您好,請(qǐng)問處置公司的舊的貨車,賣掉后有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,以前購買時(shí)是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票,請(qǐng)問我在處置賣舊車時(shí),保存的原始憑證,用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票的復(fù)印件存檔可以嗎?還是說必須要用發(fā)票原件?蟹蟹
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄啊?
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
哦,就已二手車發(fā)票上的金額確定售出價(jià)格,然后交銷項(xiàng)稅是嗎?這個(gè)稅是怎么交的呢
你好,這個(gè)車輛之前購進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣過的吧 是增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算嗎??
嗯,是的,是按照二手車發(fā)票上的金額,然后除以1+13%再乘以13%來算應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是嗎
你好,車輛之前購進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣過的,銷項(xiàng)稅額是這樣計(jì)算
如果沒抵扣過呢,那銷項(xiàng)稅額怎么算呢
你好,如果沒抵扣過,是按3%的征收率減按2%征收增值稅
就是二手車發(fā)票上的金額除以1+3%再乘以2%?是這樣嗎
你好,是的,是這樣的
哦好的,那處理公司這個(gè)車輛怎么做分錄呢
你好,處理公司這個(gè)車輛 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
賣出的車輛2百萬,那之前已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了,那現(xiàn)在需要交二十多萬的銷項(xiàng)稅了,太多了,老板承受不起,老師有沒有什么好辦法可以降低這個(gè)銷項(xiàng)稅呢
你好 1,車輛之前購進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣過的,銷項(xiàng)稅額=不含稅處置價(jià)款*13%, 2,如果沒抵扣過,是按3%的征收率減按2%征收增值稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)