你好 進項認證了用了之后在進項35欄里面填寫,然后進項轉(zhuǎn)出集體福利個人消費一欄里面。

請問招待費專用發(fā)票進項稅是不是要轉(zhuǎn)出?轉(zhuǎn)出的話申報表填在哪一列呢?
招待費進項轉(zhuǎn)出在進項稅申報哪列填寫
招待費進項轉(zhuǎn)出 增值稅附表二填寫在哪欄
業(yè)務招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報填寫哪個
招待費進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報表中填哪一列
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?