貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款

老師,我想問一下我們買了一臺設(shè)備,設(shè)備已經(jīng)到了,但是我們只是付了部分款,于是對方也只給我們開了這部分款的發(fā)票,但是我們既然開始使用這臺設(shè)備了,就需要計提折舊了,我應(yīng)該怎么計提折舊呢
老師,您好,我們廠買了一個倒閉的廠的廢舊設(shè)備,實際花費了110萬,但是那個廠已經(jīng)倒閉了,那個老板只愿意開30萬的發(fā)票,我們買廢舊的設(shè)備,修好了再重新組裝成新的生產(chǎn)設(shè)備,這個我們要怎么入賬呢
請問老師我們買了設(shè)備,已經(jīng)安裝好了,但是發(fā)票沒到齊,我怎么入賬折舊呢
您好老師,我想問一下,設(shè)備安裝完了,但是沒開始生產(chǎn)呢,折舊我應(yīng)該做什么科目
我們買了40多萬的廚房設(shè)備,已經(jīng)到貨裝好了,但是還沒有開始使用,這個我們要計提折舊嗎?
老師,受益人備案,注冊資金1000萬以下,以公司形勢入股,這個不屬于免報條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個稅,個稅申報系統(tǒng)需要添加報送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因為這個水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費返還17.25元,共計14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺發(fā)票開的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來的
請問建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會計風(fēng)險大嗎?
請問老師,我們是保安公司,購買給保安的衣服帽子鞋子等計入什么科目?
請問,出口報關(guān)單號,是在報關(guān)單上查嗎?
老師,想請問下淘寶平臺實現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對公賬戶的錢怎么分清楚這個匯總的錢是哪些訂單的錢?
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了
同學(xué)您好,可以根據(jù)付款流水或合同入賬折舊的,發(fā)票到了再調(diào)入賬價值,重新確定折舊額即可
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,次月借:制造費用,貸:累計折舊
總共是240萬的價款,現(xiàn)在到了200萬,我就直接按啊240萬入固定資產(chǎn)賬嗎,根據(jù)240萬計算折舊嗎
是的沒錯, 是這樣的
那剩余的40萬發(fā)票到了我怎么做賬呢
到了就放憑證后面,有差異的,沖回240重做正確的
好的明白了,謝謝
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