①關(guān)稅的完稅價格為?60+20=80 ②應(yīng)繳納進(jìn)口關(guān)稅為?80*0.15=12 ③進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅的組成計稅價格為?(80+12)=92 ④進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅的稅額為?92*0.13=11.96

大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔化妝品。該批貨物在國外的買價為170萬元,貨物運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)共計40萬元。貨物報關(guān)后,大地公司按規(guī)定繳納了增值稅和消費(fèi)稅并取得了相關(guān)繳款書,相關(guān)票據(jù)已進(jìn)行稽核。假定該批進(jìn)口貨物全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額600萬元。關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。計算該批化妝品的關(guān)稅組成價格和關(guān)稅。計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅的組成計稅價格。計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。計算該批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅額。計算繳批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增
某商場2022年4月進(jìn)口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。 假定該批進(jìn)口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進(jìn)口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率15%)分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元。(保留兩位小數(shù))
某商場2022年4月進(jìn)口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。 假定該批進(jìn)口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進(jìn)口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率15%)分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元。(保留兩位小數(shù))
某商場2022年4月進(jìn)口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。 假定該批進(jìn)口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進(jìn)口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率15%)分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元。(保留兩位小數(shù))
某商場2022年4月進(jìn)口貨物一批。該批貨物在國外的離岸價折算人民幣40萬元,該批貨物運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)等共計20萬元。貨物報關(guān)后,商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的完稅憑證。假定該批進(jìn)口貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額80萬元。該批貨物進(jìn)口環(huán)節(jié)、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅額(貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率15%)分別為[填空11萬元、填空21萬元。(保留兩位小數(shù))
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個點(diǎn)和6個點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進(jìn)項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中