你好,這個錢都轉(zhuǎn)到哪里了,你看之前打印出的對賬單
老師,我們有家公司需要注銷,有個應(yīng)收賬款180萬,客戶一直沒付,然后用的房子來抵償這筆應(yīng)收賬款,但是賬上還沒處理,注銷前這個賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,公司要注銷,沒有應(yīng)收賬款了,也沒有庫存了,但是只是欠老板錢公司沒有錢還了,這個注銷時候怎么處理,報表上有這個其他應(yīng)付款能注銷掉嗎?
老師,以前賬戶上有200多萬,但是這個賬戶已經(jīng)注銷了,賬上還有錢,這個應(yīng)該怎么樣處理掉
老師,供應(yīng)商已經(jīng)注銷了,但是賬上還有一百多萬發(fā)票未開回給我公司,這種情況要怎么處理賬上的預(yù)付賬款?
老師,我們公司注銷前賬面上還有100多萬的固定資產(chǎn),但實際這些設(shè)備老板已經(jīng)私下賣掉了,這個賬要怎么處理才能去注銷掉?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
這個是13年的,也沒有對賬單,是法人打入的驗資款,估計是又轉(zhuǎn)走了,但是現(xiàn)在賬戶已經(jīng)注銷了,賬上錢還一直在
借其他應(yīng)收款,貸銀行 需要還錢
還不了,這樣老師,這公司已經(jīng)沒啥業(yè)務(wù)了
現(xiàn)在取現(xiàn)得取多久
取現(xiàn)金三到五天的零星支出。
老師,我的意思是,取現(xiàn)取得太少了,每次一兩萬,還有其他方法能消掉銀行么
你是取實實在在的現(xiàn)金還是用在哪里的?直接轉(zhuǎn)賬不行 你是想要消掉上面的200萬嗎
主要是你賬上的現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,這個也不好做。
想消掉上面的銀行存款
想要消掉的話,你得拿出證明來,你現(xiàn)金支付出去,那一直掛著現(xiàn)金也不合理吧,你得拿發(fā)票來報銷 發(fā)票加支付證明
就是沒有證明
你這樣做不行,你跟你老板說要么借錢先還進來 以后慢慢轉(zhuǎn) 一次做不好做