同學, ①借:原材料802000;貸:預付賬款200000;貸:銀行存款600000;貸:庫存現(xiàn)金2000 ②借:應付職工薪酬—工資200000;貸:庫存現(xiàn)金200000 ③借:制造費用—折舊費30000;借:管理費用—折舊費20000;貸:累計折舊50000 ④借:銀行存款400000;借:應收賬款600000;貸:主營業(yè)務收入1000000 ⑤借:制造費用—辦公費3000;貸:銀行存款3000 ⑥結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:主營業(yè)務收入480;借:營業(yè)外收入2;貸:本年利潤482 結(jié)轉(zhuǎn)支出:借:本年利潤418;貸:主營業(yè)務成本240; 銷售費用60 營業(yè)稅金及附加20;管理費用75;營業(yè)外支出3;所得稅費用20
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?