嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師:去年的發(fā)票今年退回來(lái)可以紅沖嗎?
老師你好,去年客戶開(kāi)的發(fā)票,今年退回來(lái),原因開(kāi)錯(cuò)了,重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)老師退回來(lái)發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么?
老師,我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶,客戶今年退回來(lái)一半,但是去年那批貨的發(fā)票全部開(kāi)了,那退回來(lái)的貨,是要開(kāi)沖紅對(duì)應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來(lái)重新給他們開(kāi)了一筆,老板不知道退回來(lái)的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開(kāi)了去年8月份退回來(lái)發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
老師,去年開(kāi)出的發(fā)票格式錯(cuò)誤,今年客戶退回來(lái)沖紅,重新開(kāi)了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務(wù)處理
拼柜沒(méi)有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人出口貨物,是直接開(kāi)普票嗎,什么情況下開(kāi)專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購(gòu)買(mǎi)大米后直接銷(xiāo)售大米 發(fā)票如何賦碼,購(gòu)買(mǎi)稻谷后加工后銷(xiāo)售大米開(kāi)具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是一個(gè)自然人。他出租。自己的私家車(chē)給。一個(gè)公司。那么。他在。計(jì)算增值稅的時(shí)候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來(lái)計(jì)算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬(wàn)塊錢(qián)到5萬(wàn)塊錢(qián)這樣
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免增值稅,開(kāi)票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺(jué)今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒(méi)有做完,感覺(jué)只有客觀題達(dá)到48分左右才能過(guò),怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過(guò)30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問(wèn)題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說(shuō).增長(zhǎng)率5% 市場(chǎng)份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢